Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Азазелька
|
![]()
О! У меня тоже нарисовалась похожая покупочка из Минска.
Решила пойти по этому пути: 1. Оплата поставщику со счета в рублях 2. Заява на забор груза в DHL 3. Курьер ввозит товар (вместе с товаром поставщик передает оригиналы договора, накладных...Что -то еще?) 4. Получаем товар, делаем приход, сразу рассчитываем НДС. КБК для уплаты: 182 1 04 01000 01 1000 110. Оплачиваем налог в свою ИФНС до 20 числа следующего месяца. 5. Заполняем декларацию по косвенным налогам за месяц, в котором ввезенные ТМЦ были отражены в учете не позднее 20 числа месяца, следующего за тем, в котором активы были отражены в учете. 6. Заполняем заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Оно сдается в бумажном варианте (в 4 экземплярах), а также в электронном виде (его формат утвержден приказом ФНС РФ от 19.11.2014 № ММВ-7-6/590@). Я так и не поняла какой из вариантов мне сдавать))) К заяве прикрепляем копии контракта, товарной накладной, документы перевозчика, счет фактура (моя родимая, выставленная при оформлении прихода), платежное поручение об оплате поставщику. 7.Если пункты 1-6 проходят успешно и я получу обратно заявление с отметкой ИФНС, тогда принимаю НДС к вычету. нигде не накосячила? ![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|