Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.10.2006, 11:20 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2006
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
три разных мнения по поводу отражения операций в учете
Доброе утро!
Заключили договор с заказчиком на поставку оборудования и монтаж.в течении отчетного периода на объект завозилось оборудование и материылы и делалась проводка дт20 кт10,2 из всего этого мы должны сделать реализ.на комплекс системы(торг 12) и соответственно проводка дт 43 кт 20, дт90 кт43,и тд.и акты на выполненные работы.Вопрос такой получается на сч 20 до полной реализации должен был быть остаток как незавершенка или можно списывать ежемесячно на с-с ,а когда будет реализация сделать проводку 43 20 и тд.Как вообще отражать операции при таких обстоятельствах ? |
26.10.2006, 20:21 | #2 | |
Заблокирован
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,128
Спасибо: 6
|
Цитата:
1. Заключили договор с заказчиком на поставку оборудования и монтаж Проводок нет. Согласны? В течении отчетного периода на объект завозилось оборудование и материалы Вероятно все не так просто. Материалы на условиях: - предоплаты, - товарного или коммерческого кредита, - чужие материалы. Скорее всего проводки у Вас: 10.1 - 60.1 10.2 - 60.1 19.3 - 60.1 делалась проводка дт20 кт10,2 Возможно, но не забывайте о начислении з/п, ЕСН, НС и ПЗ, амортизации - если положено. 20 -10.2 20 -10.1 20 - 02 20 -70 20 -69.Х из всего этого мы должны сделать реализ.на комплекс системы(торг 12) Должны или сделали? Реализация - это не только ТОРГ - 12, это и СФ, а иногда и Акт выполнения работ. Если сделали, то: 62.1 -90.1 90.3 - 68.2 90.2 - ???? Мы наткнулись на отсутствие готовой продукции. и соответственно проводка дт 43 кт 20, дт90 кт43,и тд.и акты на выполненные работы Скорее всего: 43 - 40 - себестоимость плановая 40 -20 - себестоимость фактическая 90.2 -43 - себестоимость плановая 90.2 -40 - на разность Сф - Сп или 40 -90.2 - на разность Сп - Сф Далее понятно. Вопрос такой получается на сч 20 до полной реализации должен был быть остаток как незавершенка или можно списывать ежемесячно на с-с ,а когда будет реализация сделать проводку 43 20 и тд Остаток на счете 20 - это НЗП. Списывать его на 43 счет нельзя до выпуска продукции. Выпуск мы уже обсудили. Единственное, что может все перечеркнуть - это если реально Вы оказываете услуги. Тогда 43 счета просто нет. 90.2 - 20 - на стоимость услуги. Постарайтесь четко разграничивать вопросы.
__________________
Самозаблокировался. В личку прошу не писать. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|