Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#141 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Не убедили. В НК не сказано, что аванс должен быть начислен и оплачен, что бы принять его в расход. А то, что у вас программа делает так, это не означает что это правильно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#142 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Если вы начисляете з/п за половину месяца, то естественно эта выплата должна попасть в расходы в КДиР. Но тогда и НДФЛ надо удерживать и перечислять в этот день. Если же вы начисляете з/п в последний день месяца за целый месяц, то выданный аванс не должен учитываться в расходах в день его выплаты, которая была до дня начисления.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#143 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Я начисляю з/пл в конце месяца.
Цитата:
Ведь все-таки УСНО - кассовый метод признания доходов и расходов. Так что -все по оплате. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#144 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Катюха, а как тогда вы обоснуете расход по выплате аванса, ведь он у вас еще даже не начислен? Просто выдали деньги и все. Это не расход. Но спорить не буду, не хочу.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#145 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Катюха,
Это доход только по оплате, даже аванс полученный входит в доход, а вот для признания расхода мало только оплаты, необходим еще факт расхода (начисление з/п, налогов, оприходование услуги(работы) по акту и т.д..... |
![]() |
![]() |
![]() |
#146 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
А можно глупый вопрос?!?! У меня 1с 8 только поставили на УСН (6%). В старой базе 7.7 все велось до меня просто ужасно. Остатки не идут! Если я начальные остатки перенесу только по 51, и больше никакие не буду переносить, у меня ничего не поедит при дальнейшем ведение бух. учета??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#147 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Myssechka, а что у вас поедет....если только Кредиторы будут звонить и долги просить, а у вас в базу не внесены остатки.
![]() Катюха, а вы что, хотите сказать, что выплаченный аванс у вас попадает в книгу ДиР?, даже при начислении зарплаты в последний день месяца, в расход попадает только выплаченный аванс, а уже при выплате оставшейся части зарплаты, попадает оставшееся часть начисленной зарплаты.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#148 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Хорошо.
Если я начисляю з/пл в середине месяца, вы утверждаете, что нужно платить НДФЛ, для того что бы выплатить аванс. Так? Но ведь при начисленная з/пл в конце месяца, не сразу удерживается НДФЛ, а аванс у вас в расходе? Так что ж все-таки мешает начислять з/пл два раза, удерживать один? А вот ГЛБ, вообщем то меня убедил. Но в итоге все это происходит в одном месяце, так что на налогооблагаемую базу не влияет. Последний раз редактировалось Катюха; 26.02.2009 в 22:03. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#150 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Катюха,
Убедила, я женского рода. У меня например, есть месяца когда аванс выдается в одном месяце, окончательный расчет, т.е. уже з/плата выдается в другом, так я аванс выплаченный в расход не беру, расход будет когда я полностью з/плату выплачу в другом месяце. Поэтому может и на налогооблагаемую базу повлиять, если это разные кварталы.:smile: |
![]() |
![]() |
![]() |
#151 | |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
Т.е. у вас начисление з/п будет в другом месяце за прошлый месяц? Я что-то запуталась...
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#152 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
Извеняюсь.
Цитата:
или аванс и з/пл в феврале? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#153 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Азиза,
Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#155 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
Но вы попробуйте сделать в программе начисление 2 раза в месяц......это тоже самое, что расчет производить в ручную, т.к. при начислении з/платы....прога автоматом проставляет оклады
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#156 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
![]()
"Бьюсь" с авансовыми: услуги(например ксерокопирование), ставлю 26сч., "Расходы принимаются", деньги у подотчетника есть, в КДиР не берется, хоть ты тресни! Берется, если в расходнике ставить 71.2, но не днем сдачи авансового, а днем выдачи в подотчет, но это же неправильно.Сейчас поищу еще в поисковике, кажется
Азиза, у вас было что то подобное, может просветите? |
![]() |
![]() |
![]() |
#157 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Азиза, Я делаю так всегда, чтоб проверяющие меньше придирались. А если делать как говорите Вы, т.е. 2 раза в месяц начислять з/п, то тогда можно и 2 раза в расход включать, здесь важен факт начисления З/платы.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#158 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,529
Спасибо: 218
|
![]()
НДФЛ удерживается в день выплаты з/пл, вернее выдать з/пл нельзя без удержания НДФЛ. И получается что последний день удержания НДФЛ, это выплата з/пл. А отсюда начислили в конце месяца, а з/пл допустим 10-го числа, значит удержать НДФЛ, можно 10.
А вообще столько народу спорит со мной, что я уже с вами со всеми согласна. Но, что самое интересное аванс у меня в середине месяца в расходе, так ставит 1С. А еще интересней, что КДиР (почти 100 листов) распечатана, прошита. Лежит на работе и ждет, что я в понедельник отвезу ее в НИ. Спасибо всем. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#160 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
У меня начисление один раз в месяц, а выплат две - аванс и окончательный расчет. И два раза расход. В день начисления з/п в расходы попадает уже выданный аванс, а оставшаяся з/п в следующем месяце. Не правильно?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Важные новшества с 2009 года | Главан | Общая система налогообложения (ОСНО) | 218 | 05.07.2010 14:27 |
Производственный календарь на 2009 год | frodium | Обмен документами, полезные ссылки | 7 | 20.04.2009 20:46 |
Лизинг с 2009 года-невыгодно? | Кэти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 39 | 05.03.2009 09:47 |
Изменения по ЕНВД с 2009 | Ежик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 10.09.2008 20:41 |