Цитата:
Сообщение от Бурундук
Nadia, спасибо, что ответили, дело в том я - это тот кто дает материалы,
1. я могу их списать на основании М29 в марте, а КСы будут апрелем.
|
Когда Вы передаете материалы в переработку контрагенту, то делаете проводку Д10/7 К10/1
Когда получили акт выполненных работ от конрагента+отчет об использовании Ваших материалов (это может быть накладная на отпуск материалов на сторону М15), Вы делаете проводку
Д10/1 К10/7
Далее проводите списание услуг и списание материалов на счет 20.
Д20 К10/1 _ списаны материалы в производство
Д20 К/60/1 - списаны услуги
Цитата:
Сообщение от Бурундук
2. Я в свою очередь закрываю работы пред заказчиком, я их закрыла мартом перед ним (это нормально, ведь мы еще не приняли работы у нашего субчика?)
|
Я думаю не правильно, как Вы можете закрыть работы, если от субподрядчика нет документов и актов
Цитата:
Сообщение от Бурундук
3. Я списала материалы на 20 сч, актом в 1С закрыла работы на 90 сч, вроде так, просто программа не под рукой, так почему в балансе по строке 213 у меня на сумму списанных материалов идет минус?
|
Скорее двойное списание материалов произошло