Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Договор на оказание услуг по участию в выставках квалифицируется как рекламные и маркеинговые услуги. Почему? Потому что рекламные и маркетинговые услуги относятся на основании п.4 ст 148 к услугам на которые не начисляется НДС.
Если мы начислили НДС по ставке 18% - то это есть неправильно, потому что участие в выставках (рекламные услуги) не облагаются НДС. Если есть болагаемые и необлагаемые обороты, то это приводит к раздельному учету по НДС. Вопрос: если необлагаемые услуги появились только в 4кв 2008г, то значит обязанность по ведению раздельного учета возникает только в 4 кв 2008г? Если мы участвуем в выставках, то означает ли это, что мы Организация которая ПРОДАЕТ эти услуги. Ведь есть организации - организаторы выставок, которые продают площади, выставочное оборудование.... а мы являемся потребителем всего этого. ? Если мы провели выставки ни через агентский договор и не выставили счет-фактуру за комисионное вознаграждение, а провели всю сумму через расход и через доход, то рекламные услуги принимаются на расход в разиере 100% или рекламные расходы это нормируемые расходы? Если я проведу раздельный учет в 4 кв 2008г, но сумму к оплате по НДС оставлю ту же (у меня есть счета-фактуры на 19 счете, не проведенные по книге покупок) то в этом случае нужно подавать уточненку по НДС? Т.е. сумма к оплате будет таже, но строки по декларации изменятся. Извините, что столько вопросов... ![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность | Alex4 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 20.11.2008 03:12 |
возмещение транспортных расходов от производителя через дилера клиенту | DiverMan | Делимся опытом | 0 | 07.11.2008 12:37 |
возмещение или оплата расходов? как указать? | reywal | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 24.10.2008 15:32 |
Возмещение расходов директору. Куда отнести комиссию банка? | Velsy | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 19 | 27.09.2007 18:39 |
"Возмещение" расходов на больничные в 1С бухгалтерия | Иринка | Программы: 1C 7.7 | 2 | 20.08.2007 08:03 |