Цитата:
Сообщение от Youlia
Допустим, Вы решили исправить НДС. Для этого Вам понадобится переделать всю первичку по тем договорам "без НДС", выставить счета-фактуры, сделать доп.листы к книгам продаж и покупок и т.д. Потом сдать уточненки. У Вас их примут. В этих уточненках Вы захотите заявить НДС к вычету по неучтенным материалам, купленным учредителем. Назначат Вам камералку, Вы понесете эти приходники и счета-фактуры, оформленные на физ. лицо?
|
Youlia, а как я могу переделать договора без НДС, ведь мы обязаны выставлять все счета-фактуры только с НДС. НДС к вычету я заявлять не буду потому что у меня его и так получилась недоплата 5002р.(т.е когда я провела все счета-фактуры на оплаченные деньги от заказчика т.е. на аванс), а первичная декларация по НДС была к возмещению на 14126р. Все счета-фактуры и ПКО выписаны на фирму, а не на физ лицо