Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.10.2008, 16:57   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Импорт и НДС

Коллеги!
Импорт.
Платежным поручением перечисляем АВАНСОВЫЕ платежи на таможню.В назначении платежа указывается- "Авансовый платеж". Про НДС ничего, ни слова. Правильно ли это?
НДС объявляется только в графе 47 ГТД.И получается, что таможня сама за нас переводит НДС в бюджет на КБК по НДС. А если нет? Как проверить?
ветеран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 17:04   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

У ТАМОЖНИ МОЖНО ПОПРОСИТЬ РАСПЕЧАТКУ ПО вАШЕМУ СЧЕТУ.Вы же должны контролировать движение денег.
__________________
______________
http://gia-70.narod.ru
Galocka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 17:25   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Спасибо за ответ, но директор не хочет.А как еще можно проверить?
ветеран вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.10.2008, 11:06   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Тогда только от того сколько денег отправили вычесть суммы НДС по ГТД , что они оплатили, но это не подтвержденные данные.Приблизительные....
__________________
______________
http://gia-70.narod.ru
Galocka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 12:13   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Скажите, пожалуйста, при перечислении "Аванса" без выделения НДС в платежке на Таможню- это правильно? Такие требования Таможни? Я все интсрукции по ней перерыла-не нашла.
ветеран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 14:35   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

41 60 сумма товара с учетом акцизов,таможенных пошлин, таможенных сборов от нее считаем ндс, уплачиваемый на таможню требование ПБУ 5/01."входной" НДС, уплаченный на таможне, можно возместить из бюджета ст 171 НК РФ.Документами, подтверждающими право налогоплательщика на вычет НДС, будут внешнеэкономический договор (контракт), инвойс (счет) иностранного контрагента и таможенная декларация, где записана сумма НДС, уплаченная импортером на таможне.НДС можно принять к вычету в том налоговом периоде, в котором товары, приобретенные по внешнеторговой сделке, были приняты к учету покупателем.
При предъявлении сумм НДС к вычету следует обратить внимание на Приказ ГТК России N 543, МНС России N БГ-3-11/240 от 23.06.2000 г. "О формировании номера грузовой таможенной декларации после выпуска товаров" (далее - Приказ N 543), в соответствии с которым после выпуска таможенным органом РФ конкретного товара считать номером таможенной декларации, в которой заявлены сведения об этом товаре, регистрационный номер таможенной декларации, присваиваемый должностным лицом таможенного органа РФ при ее принятии, с указанием через знак дроби "/" порядкового номера товара из графы 32 основного или добавочного листа таможенной декларации либо из списка товаров, если при декларировании вместо добавочных листов использовался список товаров.
Простите, но про какой аванс Вы спрашиваете?
__________________
______________
http://gia-70.narod.ru
Galocka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 14:54   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Галочка! Я говорю про АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ (статья 330 ТК),перечисленные на счет таможенного органа. Так вот в платежке они писали в назначении платежа-просто "АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ". Только эти 2 слова и всё.
Да к этой статье дается разъяснение Приказом ГТК № 849 от 4,08,03 об акте выверки, но там ничего про НДС.
И еще нюанс-если мы получаем товар из-за границы-являемся ли мы налоговыми агентами? согласно ст 161 нк-да. Но, хорошо,ГТД является пресловутым счетом-фактурой в данной ситуации, где указаны в гр 47 эти НДС с товаров. НО меня интересует Этот АВАНСОВЫЙ платеж, например: НАзначение платежа- Авансовый платеж-2000000руб.ВСЁ. И ничего больше.

Последний раз редактировалось ветеран; 09.10.2008 в 15:10.
ветеран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 16:06   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

В п 10 ст 33 ТК говориться, что из таможенных платежей таможники могут сами налог уплачивать и пени поэтому ничего, что в платежном поручении не написано ндс, но в следующий раз не забывайте подписывать ндс или письмо напишите с уточнением назначения платежа.
__________________
______________
http://gia-70.narod.ru
Galocka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.10.2008, 19:34   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

В ГТД на каждый код товара по ТН ВЭД прописывается сумма НДС, которую надо заплатить и без этой оплаты таможня не имеет права(?) выпускать товар. Некоторые, продвинутые импортеры, при авансовом платеже пишут куда и скока платят.
SergKalash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 11:54   #10
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Мы работаем с импортом постоянно. В платежке пишу: Авансовые твможенные платежи. указываю номер таможенного поста и его место нахождение, напр. область и город (смотря где растомаживаетесь). Отдельной строкой в т.ч. НДС 0%.
juju вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 14:08   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

1.Если вы работаете с импортом- то выступаете в качестве налогового агента по НДС.И ГТД идет вместо счета-фактуры,отражаете в книге покупок. В Декларации отражаете по стр 310. И если вы налоговй агент (ст161 НК), то вы должны отразить и в книге продаж. И еще иметь АПОСТИЛЬ (если ваша страна не в списке).
2. По правилам заполнения платежных поручений об НДС писать нужно обязательно.
3. Для получения права на вычет нужно иметь платежку об уплате НДС и ГТД.
Но Таможня поступила хитро в ТК ст 353, ничего не указав про ндс. А ндс с налогового агента идет в определенное кбк!
ветеран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 15:53   #12
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

ветеран, какой надо ставить статус платежа при уплате авансовых платежей таможне? 02?
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 20:01   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Я ставлю статус налогоплательщика 01, очередность платежа 4.

Последний раз редактировалось Сvета; 23.12.2008 в 20:07.
Сvета вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 12:10   #14
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 20.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,465
Спасибо: 3
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Сvета, а нам программа не дает по этим рекизитам ставить статус налогоплательщика 01.
mari661 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 23:00   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Понятно, везде свои нюансы. Я делаю платежки в клиент-банке (а потом выписку из него в 1-с загружаю).
Сvета вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:57   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 142
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Импорт и НДС

Добрый день! Кто работает по импорту подскажите,пожалуйста, какие данные гтд надо вписывать в книгу покупок? Кого в таком случае писать Продавцом- таможню или поставщика? А суммы какие указывать- только ндс или еще с сумму с ндс? ПОМОГИТЕ!!! Сама я новичок в импортных операциях.
Маринушка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
импорт Алька Валюта, экспорт, импорт 0 30.09.2008 07:14
Импорт??? BESTia Общая система налогообложения (ОСНО) 2 18.08.2008 12:45
ВЭД импорт savoy Валюта, экспорт, импорт 1 06.11.2007 22:52
ИМПОРТ. НДС. С/Ф. М.З. Валюта, экспорт, импорт 1 06.11.2007 22:47
Импорт из Белоруссии lanasv Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 0 25.10.2007 12:48


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot