Цитата:
Сообщение от Шабуня
Объясню на примере: сдали декларацию по НДС за третий квартал 2009г.(к уплате в бюджет 14000), но сейчас выяснилось, что посчитали налог неправильно и собираемся подать уточнённую декларацию. В уточнёнке получается 1000 к возмещению из бюджета. Т.е. 14000, которые мы уже уплатили и 1000. Я хочу сдать уточнённую декларацию и приложить к ней письмо о возврате излишне уплаченного налога на р/с.
|
Шабуня не нужно им писать письмо о возврате излишне уплаченного налога на р/с. Сумма 14 000 незначительная, пусть висит переплатой по НДС. После окончания камеральной проверки по уточненной декларации, ИФНС вынесет акт, а потом и решение о возмещении вам НДС в сумме 1 000 руб. за 3 квартал 2009 г.
Итого получится 15 000 переплаты по НДС. Придет время и вы будите платить НДС и неизвестно будут ли у вас тогда деньги, вот тогда и можно будет зачесть переплату.
Текст в письме на перезачет следующий:
Цитата:
ООО «Ромашка» просит зачесть НДС по лицевому счету в сумме 15 000 руб. в счет оплаты за 4 квартал 2009 г. ООО «Ромашка».
|
Но можно и возместить НДС в сумме 15 000 руб. написав об этом письмо
Текст в письме на возмещение следующий:
Цитата:
ООО «Ромашка» просит возместить из бюджета налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на основании уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. от 05.12.2009 г.
Просьба вышеуказанную сумму перечислить на расчетный счет по реквизитам:
р/с ......
в ...... ОСБ № ...... г......., ул......., д.......
БИК ...... кор./с. ......
|
Все зависит от того как вам удобнее.
Цитата:
Сообщение от Шабуня
и обязательно ли будет в этом случае проверка?
|
Да будет камеральная проверка по НДС. Но в этом абсолютно нет ничего страшного.