Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.12.2009, 19:51 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Налоговый учет
1. Как отнести некоторые услуги на 91 счет и по бухгалтерскому, и по налоговому учету, но по налоговому учету – на постоянные разницы.
2. Как отнести некоторые услуги на 26 счет и по бухгалтерскому, и по налоговому учету, но по налоговому учету – на постоянные разницы. 3. Почему документ «Закрытие месяца» не формирует вообще никаких проводок по налогу на прибыль? 4. При формировании бухгалтерских проводок с помощью ручных операций можно ли автоматически сформировать налоговые проводки? Если да, то каким образом и по каким принципам они формируются. 5. В текущем месяце мы уже проводили формирование счетов-фактур на аванс специальной обработкой. А сейчас выяснилось, что после этого в программе была оформлена еще одна оплата покупателя. Как быть в этой ситуации? Можно ли вручную оформить счет-фактуру на аванс? Или лучше сделать это стандартной обработкой, предварительно пометив на удаления уже сформированные ей счета-фактуры? Как в этом случае визуально отличить в журнале обычный счет-фактура от счета-фактуры на аванс? |
01.12.2009, 20:30 | #2 |
статус: старший бухгалтер
|
Ответ: Налоговый учет
1. либо ввести либо уже есть статья "Расходы не принимаемые для налогообложения", если не ошибаюсь, там ставиться галочка принимать/не принимать к расходам в НУ. При отражении операций на эту статью, программа автоматом кинет на ПР.
2. см. пункт 1 3. Операция бухгалтерский) налоговый учет? Если да, то там есть кнопка Заполнить НУ. Но лучше стараться проводить все документами, напр. Прочие затраты. 4. Лучше запустить обработку снова, помечать на удаление не надо, программа эти сч-ф просто обновит. У сч-ф на аванс номер на А начинается у нас, мб у вас также + создан автоматически. |
15.01.2010, 08:45 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Re: Налоговый учет
Добрый, дорогие бухгалтера!!!!!!!!
У меня вопрос по налоговому учету спецоснастки (штамп разные, прессформы и т.д.) Введение в эксплуатацию их я делаю документом "Передача материалов в эксплуатацию". способ погашения выбираю линейный, на 2 года. В БУ проводки: Д 10.11. К 10.10 (понятно) Д МЦ.03 (понятно) в НУ выходит так: Д 10.11 К10.10 (тоже понятно) Д МЦ.03 (тоже понятно) Д 25 (НУ) К 10.11 полностью сумма спецоснастки черным (непонятно!!!!) Д 25 (ВР) К 10.11 полностью сумма красным (непонятно!!!) Почему программа фактически списывает единовременно стоимость спецоснастки в НУ? а ВР ,я так понимаю будут уменьшаться от месяца к месяцу..Ведь способ погашения я выбрала линейный!значит и в налоговом учете он должен быть такой. а так выходит как нелинейный.. Помогите пожалуйста, еще так многого не знаю.. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.01.2010, 08:55 | #4 |
вне статуса
|
Re: Налоговый учет
попробуй закрыть следующий месяц и посмотри что будет с этой номенклатурой.
ну и формула должна быть соблюдена БУ = НУ + ПР + ВР, Эта формула есть следствие формулы, приведенной в пункте 21 ПБУ18/02
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
налоговый учет | notka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 13.10.2009 12:01 |
налоговый учет.... | Zyaka | Делимся опытом | 0 | 25.07.2009 14:29 |
Налоговый учет в 8.1 | osen149 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 31.10.2008 23:26 |
Налоговый учет | hakamada | Делимся опытом | 0 | 19.11.2007 09:27 |
Налоговый учет | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 16.07.2007 17:20 |