Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2009
Возраст: 40
Сообщений: 97
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите как быть в такой ситуации.
Сдала НДС, а вот сегодня увидела Сч.ф. от 21.12.09 от поставщика !!!!!!!!! Скажите какими проводками ее можно провести, что бы не было задолженности на начало 2010 года и не сдавать корректировку по НДС ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
По Законодательству можно сделать так: регистрируете эту счет-фактуру во входящей корреспондении 2010 годом, и вводите этой датой, т.е. 2010 годом. Получается, что она дошла до вас в этом году. И не переживйте по этому поводу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2009
Возраст: 40
Сообщений: 97
Спасибо: 0
|
![]()
А при проверке с налоговой потом проблем не будет, что сч.факт от 21.12.09 а проведена 25.01.10 -т.е. месяцем позже? Кстати, оплата была тоже в 2010 году.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Если у вас ведется регистрация входящей и исходящей корреспонденции, то все нормально. Сам закон я точно Вам не могу номер и дату сказать, но он есть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|