Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.01.2010, 13:08 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Инвентаризация учета, разбор полетов, выявление ошибок!
Добрый день, Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться в следующей ситуации. Заранее сообщаю, что спросить у нашего главбуха не могу по некоторым причинам. Я пытаюсь по первичным документам нашей ООО на ОСНО составить сальдовую ведомость. У меня на руках имеются все документы и я в курсе всех дел. ООО начало свою деятельность с апреля 2009 г. Занимается оптовыми продажами. Ведомость за 2-ой квартал я составила и сравнила с тем, что составил главбух. Имеются некоторые расхождения:
1. У нее в ведомости отражены средства на 55 счете. Я не понимаю для чего он вообще нужен, т.к. никаких спец. счетов у нас нет. 2. На сколько я знаю услуги банка учитываютя на сч. 91.2. А наш главбух их нигде не учел, хотя с 51 сч. они списаны, но куда? 3. Также у нее завышена на 1600 р. сумма по сч. 19. ( хотя я перепроверяла документы по несколько раз) 4. Так же немного завышены показатели по Д 44? Не понимаю, что еще можно вписать в расходы? 5. Ситуация: покупатель перечислил средства по счету, но на следующий день передумал покупать и попросил перечислить обратно ошибочно-уплаченную сумму( имеется письмо директора-покупателя). Я составила след. проводки: Д 51 К 62 20000 р. нам от покупателя Д 62 К 51 20000 р. обратно покупателю Д 91.2 К 51 14 р. услуги банка Если проводки верные, то почему же у нашего главбуха в ведомости 20000 р. не отражены по сч. 62 или же по сч. 76. Хотя по сч. 51 эта сумма проходит. Простите, если получился каламбур!!! Но мне очень нужна Ваша помощь, т.к. обратиться больше не к кому!!! Заранее Всем благодарна! |
29.01.2010, 16:02 | #2 | |||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
Re: Помогите разобраться...!
Цитата:
Цитата:
завышен дебет? кредит? может списывается аренда или 97сч.? Цитата:
а к чему такое недоверие? Последний раз редактировалось Delphine; 29.01.2010 в 16:06. |
|||
29.01.2010, 16:20 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
Гузель 1203, поясните конкретней какие документы есть в наличии и попытаемся сравнить это с оборотной ведомостью главбуха, ну или по крайней мене попытаемся с вами составить шаблоны проводок по которым вы сами сможете составить эту ведомость.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.02.2010, 12:34 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Помогите разобраться...!
Добрый день! Спасибо всем, что не обошли мою просьбу вниманием!!!
Delphine, спец. счетов у нас нет однозначно. По сч. 19 завышен Дебет. На 44 сч. списывается и аренда, и транспортные услуги, и з\пл, и МПЗ... Balyakina, у меня имеются все документы по приходу товара, отгрузке (сч-ф, накладные, ТТН), по аренде (акты, сч-ф), по транспортным услугам (акты, сч-ф), по начислению и выплате з\пл, все выписки из банка, договара, платежки. Ведомость я составила, но должны ли или могут ли быть расхождения? Или же по одним и темже документам должно сходиться все копейка в копейку? Подскажите, пожалуйста, правильно ли я составила проводку: купили сот. телефон Д 10.6 К 76 8203,39 учтен НДС Д 19 К 76 1476, 61 Ндс приняли к вычету Д 68.2 К 19 1476, 61 Передали в эксплуатацию Д 10 К 10.6 8203, 39 списали на расходы Д 44 К 10 8203, 39 Заранее огромное спасибо!!! |
01.02.2010, 13:55 | #5 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
Цитата:
Цитата:
п.с.: вы не ответили на вопрос: почему возникла необходимость контролировать главбуха? что за опасения? |
||
01.02.2010, 14:30 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Помогите разобраться...!
Некоторые опасения имеются, т.к. фирма принадлежит моему мужу, а бухгалтер официально не оформлен (т.е. согласно приказу директор является и главбухом). А он хочет, чтобы я вела бухгалтерию. Но я пока боюсь брать на себя такую ответственность, т.к. не сильна в бухгалтерии (хотя недавно отучилась на курсах).
А для того, чтобы начать мне нужно поднять и провести анализ предыдущего периода. И еще у меня возник вопрос. У фирмы среднегодовой оборот около 10 млн. руб.. НДС мы заплатили во 2-м и 3-м кв. порядка 45000 р., 4-й кв. 14000 р. Налог на прибыль в 3-м кв. 46000 р. Как Вы считаете это очень много? И можно ли было как-то оптимизировать эти налоги? Еще один вопросик. Верны ли проводки по перечислени средств в благотворительный фонд: Д 76 К 51; Д 91.2 К 76 А вот по поводу 55 сч. мне до сих пор не понятно. В каких случаях он присутствует, если нет никаких спецсчетов? Спасибо за содействие!!! |
01.02.2010, 14:39 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Помогите разобраться...!
Balyakina, я забыла добавить, что всю первичную документацию бухгалтеру передаю я, т.е. все документы с поставщиков и покупателей собираю я. И мимо меня не мог пройти какой либо документ. Это точно! Поэтому сейчас я озадачена тем, что не совпадают данные по сч. 19 и 68.2 на одну и туже сумму!
|
01.02.2010, 15:36 | #8 | |||||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.02.2010, 15:37 | #9 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
Цитата:
|
|||
01.02.2010, 15:38 | #10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
Цитата:
А что тогда со счетом 68/2? Тоже остаток или как? Как Вам видно, что не идёт одна и таже сумма? Последний раз редактировалось glad; 01.02.2010 в 15:43. |
|
01.02.2010, 15:43 | #11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
Не похоже, что у Вас это есть:
Цитата:
|
|
01.02.2010, 16:02 | #12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Помогите разобраться...!
Цитата:
Что значит Завышен? 19 счет по окончании квартала должен быть закрыт, т.к. все суммы по выставленным Сч. ф-рам берутся на возмещение. Оборот в разрезе контрагентов по 19сч. должен быть равен сумме в выставленных счетах фактурах. Остаток на 68.2 это разница между начисленным и возмещённым НДС и он может быть как Дт так и Кт-вым. Т.е НДС по результатам квартала либо к уплате либо к возмещению из бюджета. Кстати в какой программе Вы ведете бухгалтерию? |
|
01.02.2010, 16:13 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
|
01.02.2010, 16:15 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
Б_С_К, подскажите, как проводится чековая книжка? Если это обычная чековая для снятия наличных - разве делаются какие-то проводки в корреспонденции со счетом 55?
|
01.02.2010, 16:16 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Помогите разобраться...!
|
01.02.2010, 16:20 | #16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Помогите разобраться...!
Тогда какие проводки будут верные при уплате НДС с суммы, перечисленной в благотворительный фонд?
По Д 19 остатков нет. Не сходится сумма, которая отражена в ОСВ бухгалтера с суммой, которую вывела я на 1574,39 руб. В моей ведомости и в вед. бухгалтера сумма по Д 68.2=Д19, но по Д 68.2 в её и моей ведомости суммы не сходятся на 1574, 39 р. (извините, если что не понятно написала, т.к. у самой в голове уже сплошная каша). Дело в том, что с 55 сч. я ознакомлена и поэтому не пойму, что на нем можно учитывать. У нас нет ни аккредитивов, ни чековых книжек (чек. кн. есть для снятия наличности на хоз. расходы, з\пл и т.д.), ни депозитных счетов. |
01.02.2010, 16:28 | #17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Помогите разобраться...!
|
01.02.2010, 16:31 | #18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: Помогите разобраться...!
|
01.02.2010, 16:33 | #19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Помогите разобраться...!
[QUOTE=Б_С_К;276285]Возможно у Вас есть Чековая книжка Которую бух. проводит через 55 сч. нужно смотреть корреспонденцию. Какие операции проводятся.
Да, у нас есть чек. книжка, но снятие средств по ней мы проводим по др. счетам. Я думаю, что это никак не вяжется с 55 сч. И ещё, остатков по 55 сч. по данным ОСВ главбуха нет. По Д и К проходит одна сумма 30554 руб. |
01.02.2010, 16:34 | #20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Помогите разобраться...!
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|