Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
Уважаемые коллеги, у меня в ООО сложилась следующая ситуация: директор сам по чеку снимает деньги с р/с, сам оплачивает товар и предоставляет в бухгалтерию документы, подтверждающие расходы.
Я всегда оформляла это следующим образом: Д50К51 - поступили деньги с расчетного счета Д71К50 И вот возник вопрос, а можно ли провести операцию напрямую, т.е. Д71К51 Это чтобы лишних бумажек не плодить?
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 29.03.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Напрямую надо оплачивать товар с 51, а не снимать налом. Тогда и по кассе проводить не нужно. А на 51 ведь не отчитаешься и возврат не сделаешь - отчитываться будешь в кассу. Значит, и выдавать из кассы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
Кулибина, да я так и делала... Но вот задумалась, а можно ли по другому, ведь планом счетов такая операция допускается, а в других нормативных актах я ничего по данному вопросу не нашла.
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Можно было бы, если бы перечисляли на текущий счет директора... А коль скоро снятие идет по чеку, то это предполагает снятие в кассу, если не проведете по кассе, при проверке Вам укажут на нарушение - неоприходование наличности в кассу, а чем это грозит, смотрите КоАП...
Последний раз редактировалось Larky; 07.04.2010 в 07:14. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Да, вы тогда откройте карточку на директора.Кидайте туда денег и тогда он пусть платит с неё или снимает, тогда это возможно, правда у нас в таком случае взаиможействует с 71 счётом 55 счёт.
__________________
Человек ко всему привыкает, даже к виселице: подергается, подергается и успокоится... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
Значит не получится... Как всегда и во всем: действий на копейку - бумажек на рубь...
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
И еще вопрос.
31 марта директор на хоз. нужды получил 20 000 рублей. 5 апреля он представил документы на материалы на сумму 10 000 рублей, но остаток средств не вернул. А 7 апреля принес чеки на 6000 рублей и вернул в кассу 4000 рублей, т.е. полностью рассчитался. Т.к. первые материалы были списаны в производство 6-го, то я оформила их приход 5-м числом, составлен авансовый отчет на 10 000 рублей, записи о возврате перерасхода нет. Второй авансовый отчет составлен 7-м числом. Скажите так можно? Или обязательно 5го оформлять возврат подотчетных сумм, а затем снова выдавать их подотчет. Раньше в аналогичных ситуациях дела все без лишних (на мой взгляд) операций, а вот теперь засомневалась…
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
Djull, наверное я не вполне ясно объяснила ситуацию. Подотчетное лицо получало деньги из кассы один раз - 31 марта. 5го апреля принес документы , но не на всю снятую сумму, а на половину. А 7го числа принес чеки еще на 6000 рублей и сдал останок в кассу. Никаких дополнительных сумм он из кассы не получал, поэтому я и предположила, что не обязательно оформлять возврат денег в кассу 5го числа, а в авансовом отчете не ставить приход, а оставшуюся сумму показать по строке "остаток".
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Получается так...
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Larky; 12.04.2010 в 12:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
т.е. в течение срока на который выданы деньги под отчет (это обычно закреплено приказом внутренним локументом), необх. отчитаться в бухгалтери компании подотчетным лицом...
все верно??? С П А С И Б О !!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.11.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
А можно вопрос немного с другой стороны темы?
Заскок у меня: если расходы на всякую мебель и прочее были в самом начале работы фирмы, все оформлено авансовым отчетом на гендира, чеки и документы имеются, могу ли я потом, полгода спустя, когда деньги на счету появились получить наличку из банка и вернуть деньги директору? У нас УСНО 6% Заранее благодарю за ответ! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
вообще это не грамотно, т.к. сначала надо выдать деньги подотчет!!!
Но можно этот момент обойти. Необходимо сделать внутренний приказ по компании, где прописать: "Разрешить подотчетным лицам в исключительных случаях использовать личные денежные средства для приобретения товаров, работ или услуг от имени и в интересах организации. Возмещать указанные расходы из кассы незамедлительно в день представления работником авансового отчета и подтверждающих документов" ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.11.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Djull, спасибо огромное за ответ!
Я и сама вспомнила, что "утром деньги - вечером стулья", а не наоборот=( Просто думаю: насколько такой приказ спасет при получении денег с расчетного счета для возврата подотчетнику в конце апреля 2010 года, когда чеки в Авансовом отчете датированы началом сентября 2009 года=( Просто по вашему опыту или знаниям - лучше не рисковать? Очень уж не хочется привлекать внимание налоговой или банка=( А вообще чем грозит такое несоответствие дат? Извините, что столько вопросов - директор просто замучил=( Нашел у себя чеки на покупку мебели для офиса сентябрьские и хочет деньги за них с р/с возместить=( Не отстанет, пока не скажу чем ему это дело грозит.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.11.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Larky, а что налоговая или банк на это скажут? Ведь столько времени прошло и честно говоря деньги то давно были на счету... МЫ сначала займ учредителям возвращали, а теперь вот они по чекам денежки вернуть хотят...
Просто в этой же теме встречала неоднократно, что такое дело не приветствуется и могут докопаться=( И если так делать, то получится авансовый отчет от конца апреля с приложением чеков от начала сентября 2009 года? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.11.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
Larky, спасибо огромное за Ваши ответы!
ТО есть, для медленно соображающих, можно еще раз уточнить: 1) я сейчас (буквально в понедельник) получаю деньги из банка наличными на хоз расходы 2) Выдаю их в этот же день директору под отчет 3) В этот же (или на следующий день) делаю авансовый отчет по предоставленным им чекам (с датами начала сентября 2009 года) 4) Приходую апрелем материалы (мебель) и передаю в производство. А ничего что мебель то уже с сентября вся стоит? И если вдруг (ТТТ) к нам придет банковская или налоговая проверка - не настучат по шее? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|