Это я уже читала.... попробую объяснить по другому...
Арендодатель выставляет доки. Я провожу услугой стороних организаций Д 25 К 60
Запасные части приходую Д 10.5 К 60
Списываю Д 25 К 10.5
Не понимаю как отразить что бы попало все на 76.5???
И еще...При передачи результатов выполненных работ одним лицом для другого на возмездной основе признаетсяя объектом обложения НДС (п 1 ст 146 НК РФ). Поэтому арендатор должен начислить НДС по указанной операции. Арендодатель уменьшает свою выручку, должно быть чем то подтверждено.
Т.е. я арендодателю должна выставить документ. но какой я не знаю и как это отразить в 1С тоже