Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.06.2010
Сообщений: 59
Спасибо: 2
|
![]()
Да. Давайте я лучше напишу пошагово, как я делала, вместе с проводками, так будет легче разобраться, где же ошибка. Я просто решила повторить, как работать в 1с, и сделала несколько проводок перед начисление зарплаты.
1) Дт 75,1 Кт 80 - 100 000 р. - создана организация (проводка введена "вручную") 2) Дт 50 Кт 75,1 - 100 000 р. - деньги внесены в кассу в кач-ве вклада в УК (ПКО) 3) Дт 51 кт 50 - 100 000 р. - наличные сданы в банк (РКО) 4) Дт 41 кт 60 - 5000 р. - поступление товаров (предположим, организация купила 5 столов по 1000 р., вкл.НДС 18%) Дт 19 кт 60 - 762,71 р. - НДС выделен. 5) Дт 60 Кт 51 - 5000 р . - оплачены товары 6) Дт 90 Кт 41 - 41300 р. - отгружены товары (допустим, организация продала эти 5 столов уже по 7000 р., НДС 18% сверху) Дт 62 Кт 90 - 41300 р. - отражена выручка 7) Дт 51 Кт 62 - 41300 р. - отражены поступления ден.средств от покупателей Вот до этого момента, если я делаю закрытие мес. и бух.баланс - всё сходится и никаких минусов нет. Значит, до этого момента все проводки сделаны правильно. ![]() 8) Дт 26 Кт 70 - 50 000 р. - начислена ЗП работнику администрации Дт 70 Кт 68 - 6 500 р. - сумма НДФЛ, подлежащая уплате 9) 50 000 - 6500 - 43500 р. (ЗП раб-ку) Дт 50 Кт 51 - 43500 р. - поступили деньги в кассу с р/с на выплату ЗП (ПКО) 10) Дт 70 Кт 50 - 43500 р. - выплачены деньги работнику (РКО) Если я делаю ещё и платежную ведомость в 1с (док-ты - ЗП - выплата ЗП), то в бух.балансе графа "Задолженность перед персоналом" становится отрицательной! Если не делаю плат.ведомость, то в балансе эта графа пустая, т.к.задолженностей нет. 11) Затем уплачиваем налоги в бюджет через ВРС: Дт 68 Кт 51 - 6500 р. - уплачен НДФЛ Дт 69,3,2 Кт 51 - 870 р. - ТФОМС 2% Дт 69,1 Кт 51 - 1261,5 - ФСС 2,9% Дт 69,3,2 Кт 51 - 478,5 р. - ФФОМС 1,1% Дт 69,2,1 Кт 51 - 8700 р. - ФБ 20% все налоги перечислены. Затем я делаю закрытие месяца, баланс сходится, но! появляется отрицательное число в нераспределенной прибыли. Это ведь ошибка! Помогите, пожалуйста, разобраться! Может быть, всё дело в том, что счет отнесения затрат при начислении ЗП 26? Может, нужно относиться затраты на 20 счет? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|