Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
16.11.2006, 09:16 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
та же проблема
Подскажите, пожалуйста. Мне установили 1-с Предприятие и 1-С Зарплата и кадры. До какого момента нужно вводить документы в 1-С ЗиК чтобы выгрузить их в 1С Предприятие? Дело в том. что при формировании платежки или расходного кассового ордера в 1-С ЗиК там присваивается своя нумерация, а в основной базе - 1-С Предприятия - нумерация идет своя....
Так же с отчетностью - скажем как увидит программа 1-С ЗиК оплату ЕСН . которая проходит в 1-С Предприятии, еогда отчетность делается в 1-С ЗиК, а оплата проходит в основной базе 1-с Предприятие? Заранее очень благодарна. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.11.2006, 11:32 | #4 |
Модератор форума
|
З/п в программе ЗиК начисляется по следующей схеме:
1. Принимаете человека на работу, прописывая график работы. 2. Если почасовка заполняете табуль 3. Вносите все начиления и удержания за данный месяц (профвзносы, перечиления в банк и т.д.) 4. Вносятся отклонения (больничный, отпуск, прогул и т.п.) 5. Формируется документ начиление з/п где учитываются все занесенные данные. 6. Делается начисление налогов с ФОТ 7. Делается расчет з/п 8. Формируются свод, расч. листки и проводки 9. Делается выплата з/п. 10. Делается выгрузка з/п в 1С предприятие. Там автоматом формируется операция с указанием всех проводок по з/п. Проводки должны совподать со сводом проводок из ЗиК. Никаких других документов выгрузка делать не должна. Поэтому несовпадение нумерации значения не имеет. 11. Делается закрытие месяца. На счет заполнения отчетов в 1С предприятия, то там также существует выгрузка из ЗиК. Посмотрите в самом отчете, там кажется есть заполнить из вне (точно не помню как. но выгрузка есть точно). |
21.11.2006, 15:15 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
Спасибо за ответ. но остается неясным. Допустим весь январь через кассу я выдаю деньги - скажем по расходникам за №1-6.
31 января я начисляю з/пл. в ЗиКе , и "выплачиваю ее расходным ордером". Расходнику присваивается №1. Я ж его распечатываю и получается, что у меня два расходных ордера в кассовой книге за №1 . Один, скажем 9 января в основной базе и второй - 31 января. Как же понимать, что несовпадение нумерации значения не имеет? |
22.11.2006, 13:13 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
Просто ступор какой-то. ? остается.
в ЗиКе делаю: Расчет з/пл. расчет ЕСН отражение з/пл. в регл. учете з/пл. к выплате - формирую ч/з платежную ведомость ч/з банк одним сотрудникам и ч/з кассу - другим формирую платежное поручение, расходный ордер В расходном ордере выбираю конкретное лицо - вижу красивый ордер - кому, когда, чего, по какому документу в отчетах вижу красивую сформированную расчетную ведомость (1 только "-" Работает 4 человека, а расчетная ведомость под ними выдает еще строк 20 пустых - получается расчетная ведомость на 3 листах) ВЫГРУЖАЮ в Бухг. Пр-я. В Бухгалтерии предприятия - в зарплате переносится только документ "отражение з/пл. в регл. учете" , "З/пл. к выплате" и платежка с расходником. Причем в расходном ордере - открываю - проставляю нужный № документа, но при выводе на печать нет данных кому выдается этот расходник - эта информация не переносится почему-то... Та же история с расчетной ведомостью. Она видит только удержания - т.е. НДФЛ, а начислений Т-51 не видит... Вдомость пустая. Хотя проводки по бухгалтерии все есть? Сидим тут в четвером и НИЧЕ не понимам... |
22.11.2006, 14:21 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
могу рассказать как я делаю и главное проблем нет
в ЗиК только начисляю з/п и формирую: расчетную ведомость, ведомость по налогам, и выгружаю в Бухгалтерию только проводки сами документы не выгружаю. Когда выдаю з/п в ЗиК формирую платежную ведомость если нужно кому-то выдать по ведомости, а кому-то по РКО формирую 2 платежных ведомости это все я делаю в ЗиК. В бухгалтерии по кассе формирую только РКО, первый на ведомость, а второй лично на сотрудника. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.11.2006, 14:52 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
[QUOTE=В бухгалтерии по кассе формирую только РКО, первый на ведомость, а второй лично на сотрудника.[/QUOTE]
Спасибо Вам за ответы - хот какая-то надежда - а зачем Вы формируете 2 РКО? и еще - как потом в ЗиКе вы отражаете, что з/пл. скажем за январь уже выплачена - иначе при формировании расчетной ведомости за февраль она пишет в графе задолженность за организацией невыплаченные суммы за январь? |
23.11.2006, 08:22 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
а зачем Вы формируете 2 РКО?
а вы как в кассовой книге отражаете платежную ведомость? и что пишете в строке платежной ведомости "Расходный кассовый ордер № ___ от "___" _____ 20__г." ? к ведомости должен быть обязательно РКО только он оформляется не как все: в строке Выдать я пишу "всем сотрудникам" Основание "з/п за январь" Приложение "ведомость № от ..." расписываются директор, гл. бух., кассир. Строки Получил Подпись получателя и Дата не заполняются. и еще - как потом в ЗиКе вы отражаете, что з/пл. скажем за январь уже выплачена - иначе при формировании расчетной ведомости за февраль она пишет в графе задолженность за организацией невыплаченные суммы за январь? а вы когда з/п выдаете за январь? на 01 февраля есть задолженность по з/п? если есть то она есть, если вы выдали з/п 2 февраля или позже то 2 столбца расчетной ведомости должны быть заполнены "сальдо начальное"- ваш долг за январь и "Выплачено через кассу" - ваша оплата з/п. |
24.11.2006, 09:17 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.11.2006
Сообщений: 94
Спасибо: 0
|
С з/пл. вроде дотыкалась и поняла порядок... Единственное, что не права была называя ЗиКом ЗуП. Вот... На самом деле и расходники формирую и платежки в ЗуПе, а потом выгружаю в БП и там проставляю правильный номер и п/п и в РКО. Вот только остался вопрос - почему при формировании расчетной ведомости в БП заполняются только графы по НДФЛ - удержано и зачтено, а начислений по сотрудникам упорно не проставляет? Отражение з/пл. выгружено из ЗуПа, проводки программа видит, а начисления не проставляет - помогите разобратся, плиз
|
24.11.2006, 09:41 | #12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 46
Спасибо: 0
|
Даже не знаю чем вам помочь у меня ЗиК ... У меня, когда выгружаешь, есть галочка, как выгружать сводно или с разбивкой по сотрудникам... может вы выгружаете сводно и по этому, оно не знает, как по сотрудникам разбивать начисления.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|