Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.07.2010, 11:47 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 706
Спасибо: 0
|
Декларация по НДС
Коллеги, подскажите, если наряду с основным видом деятельности (облагается НДС) была еще реализация металлолома (не облагается НДС), то нужно ли заполнять Раздел 7 декларации по НДС?
|
19.07.2010, 11:51 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 706
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
Youlia, спасибо!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.07.2010, 12:03 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
Подскажите пжлста: если мы перечисляем поставщику оплату через банк. сч., то ндс же тоже учитываем в декларации? Но при этом на сч 19 ндс входной не отображается. делать проводки тогда в ручную?
|
19.07.2010, 12:06 | #5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Декларация по НДС
|
19.07.2010, 12:09 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
ситуация такая: поступила предоплата от покупателя, в т.ч. ндс (кот мы должны в бюджет), и так же мы оплатили поставщику, в т.ч. ндс. Получается, что в бюджет надо оплатить разницу между внутр. и входного ндс. Или я неправильно понимаю??
|
19.07.2010, 12:15 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
нет, только факт оплаты и все
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.07.2010, 12:18 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
Т.е. получается надо требовать от поставщика сч.ф. на аванс, и после этого принимать в зачет? А так получается мы должны заплатить в бюджет ндс с предоплаты от покупателя (сч.ф. на аванс выставлена)?
|
12.10.2011, 11:36 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
Youlia, подскажите, пожалуйста:
в июле сдали уточненку, соответственно, восстановили ранее зачтенный НДС и уплатили его. Сейчас, заполняя декларацию, в какой строке указать сумму доплаты - ровно на нее не бьется :( Само восстановление идет по стр. 090(101)... |
12.10.2011, 11:51 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Декларация по НДС
|
12.10.2011, 12:57 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
Б_С_К, да у нас вообще :( сдали утрчненку за год, а аудиторы иностранные запретили вносить изменения тем годом! В итоге и оплата июлем, и проведено исправление июлем. То ли вообще не показывать ни проводку, ни оплату, то ли показывать, но оплату-то некуда положить :( кошмар, короче.
|
12.10.2011, 14:09 | #16 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Декларация по НДС
|
12.10.2011, 14:16 | #17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
Да - все верно, но как тогда: если бы мы внесли изменения тем годом, у нас бы висел остаток на начало квартала, который бы бился с оплатой и - красота, как раз никакие оплаты мы бы и не показывали. А тут получается, что порошло восстановление налога в этом квартале, и это нужно отразить в 090 строке, а оплату мы отразить не можем, получается разрав на эту величину. Единственное, что могу придумать - вообще не отражать восмтановление..
|
12.10.2011, 14:29 | #18 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Декларация по НДС
Цитата:
Вы уточнёнку за какой период сдали? Если я правильно поняла, то Вы сдали уточненку за прошлый год, а проводки сделали в этом? Тогда Вам просто не нужно еще раз восстанавливать НДС по тем же документам и всё... |
|
12.10.2011, 14:32 | #19 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Декларация по НДС
Ольга Шестакаузе, НДС считается не по бухучету, а по книгам покупок и продаж. Если вносите изменения в декл. - должны быть оформлены соотв.доплисты за тот период.
|
12.10.2011, 14:49 | #20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по НДС
Ммм, как обьяснить.. Обычно: остаток на начало периода по 68 совпадает с 51 (в корреспонденции с 68), возможная разница - оплата ндс за нерезидента, но она идет не только по 51, но и по 60/11, то есть, перекрывается. Все остальнфе обороты по 68, если их заносить в декрацарию, выводят на нужное нам сальдо, которое мы потом платим. Если бы мы сделали уточняющую проводку тем годом, разница бы прекрасно повисла в составе остатка на начало периода, она бы совпадала с 51, и все бы сошлось идеально. Но мы проводку сделали июлем. И оплатили июлем. Теперь: мы расшифровываем это восстановление в 090 строке, и начальное сальдо "закрывает" трлько часть 51. Разнийа в эту мерзостную оплату остается не скрыженной. И: либо я не показываю вообще в 090 строке восстановление (как буд-то оно было в том году), или надо в какую-то строку декларации добавить эту оплату, а оплаты мы не отражаем в декларации! Убиться :(
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|