Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#37 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
![]()
Йожык, сейчас общалась с бухгалтером-производственником, вот какие некоторые коррективы она мне дала (может тебе поможет в чём-то).. Значит смотри, есть калькуляция себестоимости готовой продукции, которую в бухгалтерию дают соответствующие службы организации. В калькуляции заложены на каждый вид продукции затраты на изготовление, это: ФОТ, ЕСН (кстати, как объяснили, что ЕСН с 2010 года так как стал взносами в прямые расходы не включается), материалы, амортизация, труд привлечённых сотрудников, НДС, прибыль. Согласно калькуляции формируется продажная цена готовой продукции и так-же согласно калькуляции списываются материалы и остальные расходы (счет 20) в стоимость готовой продукции. На практике, счет 20-ый списывается в готовую продукцию неравномерно, т.е., если есть изготовление продукции в данном месяце, то и закрываем счет 20-ый полностью, в результате чего стоимость одной и той-же продукции может быть разная. Окончательно сформированная стоимость продукции находится на счёте 40 до момента реализации. И по факту реализации списывается в Д-т счета 90 и соответственно относится на расходы.
Йожык, мне кажется, что ничего сверх сложного здесь нет или как тебе сказали "ПРОСТО НЕВОЗМОЖНОГО", всё ясно и понятно, остаётся просто наладить учёт. Ты главный бухгалтер в этой фирме или нет? Если нет, то и заморачиваться этими проблемами ты не должна. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|