Цитата:
Сообщение от iriska_kr
Ситуация такая: в 2008г. учет вели другие специалисты и НДС с безвозмездной передачи вообще не начислили. Из документов - только покупка по ав.отчетам и немного по безналу. Ну и списание по треб-накл М-11
Фактически это были подарки и детям, и сотрудникам, и контрагентам.
соответственно сейчас из сотрудников никого нет, т.е. думаю нет смысла заморачиваться с ведомостями и т.п.
Хочу все оформить на контрагентов. Исходя из общей суммы подарков / 500 руб = более 250 контрагентов... 
Ну и несколько позиций дороже 500 руб (коньяк)...
Логически: стоимость ТМЦ-подарков списана на счет 91.2, на прибыль после налогообложения. НДС я сейчас исправлю, уточненную декларацию сдам.
Каким образом ИФНС еще сможет за эту ситуацию зацепиться?
|
"Ну и несколько позиций дороже 500 руб (коньяк)..." вот как раз это и сможет зацепить, я думаю.... проверят правильность исчисления налога на прибыль((((( ведь всё, что свыше 500 руб. на одного контрагента нельзя включать в расчетную базу по налогу на прибыль.))))