Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
бессмертный пони
|
![]()
У нас цены с ндс
Я когда делала отгрузку эту, мне ГБ сказала, что сумма изменить не должна, просто нужно поставить ндс 0%. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Договор с покупателем на какую сумму?
Мы продаем на экспорт по прайсу как на внутренний рынок (т.е. получается по экспортным поставкам прибыль больше) Процедуру чего? конкретнее вопрос задайте |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бессмертный пони
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
бессмертный пони
|
![]() Цитата:
И просто не уплачиваю с этой отгрузки ндс. И покупатель у себя тоже ничего не уплачивает и не возмещает? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бессмертный пони
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Не уплачиваете , востанавливаете НДС по сч. ф-рам поставщиков который относится к экспортной сделке после сбора пакета документов |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
бессмертный пони
|
![]() Цитата:
Если покупатель у меня спрашивает как надо, то что вы думаете он мне ответит )))) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бессмертный пони
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а такие моменты вообще то надо До поставки выяснять. есть один интересный момент: в списке документов для подтверждения экспорта есть вот такой пункт:
- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой белорусского (казахского) налогового органа об уплате НДС (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств); и если ваш покупатель решит сэкономить и не заплатит ндс в свой бюджет - вы попадете на ндс в размере 18% с отгрузки
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
По облагаемым и необлагаемым к зачету идёт не весь НДС, а при экспорте часть его просто переносится на другой отчетный период. Поэтому думаю что бится головой в закрытую дверь нет смысла. А дырок в НК РФ хоть отбавляй, при наличии времени можно что угодно опротестовать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Видимо, просто я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что если нет возможности определить "принадлежность" возмещаемого НДС к конкретной операции - типа "общехозяйственного" (хотя и не обязательно, могут быть и прямые расходы), то ничего не мешает мне его принять к вычету в полном объеме в том периоде, к которому относится счет-фактура. Раздельный учет здесь вести нет необходимости.
Мий пример - покупка топлива - расход не общехозяйственный для транспортного предприятия. Теоретически у меня есть данные сколько по сумме пошло на каждый из моих 50 а/м, в среднем каждый а/м совершает по 3 рейса в месяц, можно сделать выборку подтвержденных и неподтвержденных, хотя совершенно не обязательно, что каждый рейс стоит одинаково - значит в %%.....Думаю, ни я, ни один инспектор в итоге никаких концов не найдет и пояснительных придется исписать вагон ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Я сама не бухгалтер,а менеджер по закупкам,но мне очень надо выяснить один вопрос. Наша фирма занимается поставками из Китая в Россию. Мы поставляем фруктовые чипсы. Сейчас хотим наладить поставки в страны ТС. Будет ли применяться нулевая ставка НДС при вывозе китайских товаров из России в страны ТС и,если да,то какие нужны документы для подтверждения?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
В пакет документов, подтверждающих факт экспорта в страны – участницы Таможенного союза, входят: договор, на основании которого российский продавец экспортировал товары (договор купли-продажи, лизинга, товарного кредита, договоры на изготовление товаров или на переработку давальческого сырья); заявление покупателя о ввозе экспортированного товара и уплате косвенных налогов с отметкой налоговой инспекции страны-импортера либо о том, что ввоз таких товаров не облагается НДС. По экспортным поставкам в Республику Беларусь, совершенным в июле и августе 2010 года, российские организации могут представлять в налоговые инспекции заявления, которые составлены белорусскими импортерами по форме, утвержденной приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 153н (письмо ФНС России от 5 октября 2010 г. № АС-37-2/12630); транспортные и (или) товаросопроводительные документы, подтверждающие перемещение товара с территории России на территорию другой страны участницы Таможенного союза (если оформление таких документов предусмотрено национальными законодательствами); иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС и предусмотренные российским налоговым законодательством (например, посреднические договоры, если российская организация экспортирует товары через посредника (п. 2 ст. 165 НК РФ)). С 1 октября 2011 года банковские выписки, свидетельствующие о поступлении оплаты от иностранного покупателя, исключены из состава документов, подтверждающих право применения нулевой ставки НДС при экспорте (подп. «б» п. 13 ст. 2 Закона от 19 июля 2011 г. № 245-ФЗ). Поэтому в отношении товаров, отгруженных в страны – участницы Таможенного союза после 30 сентября 2011 года, представлять такие выписки не требуется. Аналогичные разъяснения содержатся в письме Минфина России от 30 ноября 2011 г. № 03-07-13/1-50. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу (в первый раз с таким столкнулся): У нас запросили из Казахстана одно устройство, его целиком никто не производит, но можно купить части к нему у фирм 1,2,3 с НДС, а у фирмы 4 без НДС собрать это в целое устройство. Потом мы его продаем с НДС 0%. ВОПРОС: Как в таком случае возмещать НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|