Цитата:
Сообщение от odly
А вопрос как отразить оплату НДС на таможню, получается в декларации как отражаются? в строке 180? - перечисленный ндс на таможню.
НО по сч/ф полученным, в которых отражен НДС по полученному товару с ГТД входит в строку 130 вместе со всем остальным НДСом входящим... так правильно
|
я сделала так:
1.счф полученный на сумму НДС,уплаченного на таможне (дата=дате штампа "выпуск разрешен").Вместо номера счф пишу данные ГТД.Поставщик=таможня,но в договоре убрать галочку "автомат.формирование книги покупок",на вкладке кор.счета Д 19.4 К 76.5
2.запись книги покупок концом месяца
И так у меня в декларации НДС попал куда надо, на стр.180 и 170.И книга покупок тоже сформирована.