Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (20.05.2015) |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
ОЛЬГА АК 83, Покупателю вы уже отдали документы по ставке НДС 0%. Он вам оплату произвел. Ваши взаиморасчеты закрыты и ничего в адрес Клиента менять нельзя. Это вы не подтвердили ставку, Заказчик не виноват в этом случае.
Делаете расчет исходя из того, что реализация это 100, а вам надо найти 118. Например, 200 евро - 100 Х - евро - 118 Х = 200 евро х 118 / 100 Х = 236 евро Единственно т.к у вас была предоплата, то по этому курсу только выручка без НДС, а сам НДС получается по курсу на дату перехода права собственности т.к он же не оплачен. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (20.05.2015) |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
ОЛЬГА АК 83, если вы в ПО работаете, то в каждом свой алгоритм отражения не подтвержденного экспорта, чтобы данные корректно отразились в учете, в декларациях, в регистрах итд.
Вам надо именно для своей программы и для своей версии брать методику. У вас будет доп лист к книге продаж, который и является основанием для заполнения уточненной декларации по НДС. Данные в декларацию попадают только из книги покупок и из книги продаж. В этом назначение этих книг. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
ОЛЬГА АК 83, пожалуйста!
В доп листе будет - сумма всего (математика), без НДС (как отгрузили Клиенту) и НДС (сверху по расчету). |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
![]()
Подскажите пожалуйста. Сроки камеральный проверки ведь прошли уже за 2013 год? Могут ли они налоговые органы требовать сдать уточненки? Или по экспорту другие сроки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!Вот у меня вопрос, как действует схема "рабатывания" на возврате НДС с экспорта в Казахстан!просто не пойму,почему не хотят покупатели наши,чтоб мы выставили услугу по 0% ставке,если реально произошло пересечение границы с Казастаном(ж/д транспортом)???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Я обычно особо "упорным" клиентам в подобных ситуациях говорю: пишите официальное письмо, с законодательным основанием. Обоснуют ставку 18% - пожалуйста, настрочим сколько угодно счет-фактур с 18, а так по НК РФ при экспорте выставлятся 0%. Слово к делу не пришьешь!
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Аллочка56 (22.05.2015) |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Сложно сказать, как у них там все в разруливается, но закон один это договор о Евразийском союзе, ну и+ НК РФ соответственно. Я сама плаваю в экспорте, интересно даже стало, что ж такое может там быть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]() Цитата:
Выдержка в Приложении № 18 к договору о Евразийском союзе. Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!У меня образовался вот такой вопрос!в разделе 3 декларации по НДС нужно ли включать в строку 120 р.3 сумму по которой ндс 0%.при всем том, что ндс 0% подтверждена в том же квартале (т.е. в 1 квартале) и заполнен раздел 4
На примере. у меня строка 190 раздела 3=5171031, а раздел 4 строка 030=1716. верно ли, при всем том,что мне налоговая присылает несоотвествия контрольных соотношений: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58) 1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4). |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Я наверное не понятно объяснила!
Получается что строка 120 раздела 3 состоит из сумм:4012768 (ндс с покупок) и 1716 (это ндс от поставщика за услуги доставки, этот ндс далее мы ставим в раздел 4 строки 030,т.к.он яв-ся налоговым вычетом при ставки 0%). Так вот вопрос в том, что нужно ли в строке 120 раздела 3 этот ндс включать в даннуюстроку,либо он только разделу 4 отражается?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
!!!Суммы входного НДС по товарам (услугам), которые используются для экспортных операций, следует учитывать отдельно от входного НДС по операциям, облагаемым НДС по другим ставкам!!!
То есть мы оказали услугу на экспорт (посредники). Наш поставщик выставил нам с/ф по данной услуги по 0% ставкам и одна с/ф с 18% ставкой (где НДС 1716). Все эти документы от поставщика относятся к одной сделки на экспорт. МЫ выставляем одним документом покупателю с/ф по 0% ставке. Для подтверждения ставки собрали документы и заполнили раздел 4. в строке 030 (налоговые вычеты) указали сумму НДС= 1716 руб. То есть получается входной НДС в размере 1716 (полученный от поставщика) указывается в разделе 4 строки 030 (налоговые вычеты), но вот вопрос!!!!Получается что с/ф полученная от поставщика по этой сделки с НДС (18%)=1716 не попадает в раздел 3 строки 120 декларации по НДС?????Нужно ли этот ндс учитывать и в разделе 4 и в разделе 3....или только в разделе 4???Кто понимает.Поясните!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|