Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации. У нас камеральная проверка. Организация на общей системе налогообложения. В 4 кв 2010 года была покупка-продажа товара, не облагаемого НДС. Запросили документы, подтверждающие операцию, не подлежащую налогообложению, регистры бухгалтерского учета за 4 кв 2010 г., подтверждающие ведение раздельного учета сумм налога и бухгалтерскую справку-расчет. Я к счету 19.3 "НДС по приобретенным МПЗ" ввела дополнительные субсчета 19-3-1 "НДС 18%", 19-3-2 "НДС 10%", 19-3-3 "НДС не облаг.", 19-3-4 "НДС к распределению". Делала регистры по этим счетам. Непонятно что отразить в регистре счета 19-3-3 *НДС не облаг.*.. НДС ведь нет входного..
Запуталась окончательно. Я начинающий бухгалтер
Подскажите пожалуйста, так ли я начала делать эти регистры и по каким счетам еще нужны регистры или оборотки, относящиеся к запросу налоговой (я не понимаю, каких документов они от меня хотят). Как мне распределить этот самый НДС к распределению? И что такой бухгалтерская справка-расчет? Может есть образец у кого?
Буду очень признательна всем откликнувшимся. Спасибо большое