Re: Бухгалтерский учет в адвокатском бюро
Youlia, посоветуйте как мне быть, я сейчас догоняю учет по выпискам из клиент-банка за 1 кв., начала вести учет сначала декабря, с момента, когда был открыт новый р/c (предыдущий сч был в банке, который обанкротился, я писала об этом выше). Т.е. получилось, что я начала вести учет в новой программе, естественно в новой базе, с "0" на р/с и нулевыми остатками на начало декабря, т.к. сначала бухгалтер пропал и вообще ничего не было, потом на неё всё-таки вышли, она пообещала, сдать годовую отчетность за бюро (сдает сама по интернету), отправила мне оборотку за 2010 и за декабрь 2010, и опять пропала. Посмотрев оборотку понятно, что она вела учет не так как я. Теперь мне надо сдавать квартальную бух. отчетность...и получается, что на начало 2011 года у нас с ней будут разные остатки по счетам, даже если я сделаю ввод нач. остатков на 01.12 (суммы по 76 и 86 вообще никак не бьются!), как лучше в таком случае сводить?
|