Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго дня!
![]() и еще если кто ведет такой учет пособите проводками пожалуйста... . интересует от приемки товара ,до отгрузки принципалу.. и с суммами для примера.. я теорию почитала,но на примере было бы виднее... ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
Паника, не паникуйте
![]() Вы когда будете заводить карточки номенклатуры, указываете там, что товар на комиссии. Потом делаете обычный приход (поступление товаров), и у вас программа автоматически относит тот товар, что описан как комиссионный, на 004 забалансовый счет. Потом делаете отгрузку, и программа сама распределяет все по проводкам. Свой товар - делает проводки с 41 сч., а принятый - с 004. Раз товар импортный, то еще придется вести учет по ГТД. Самое удобное в вашей ситуации работать не в 1с:бух., а в 1с: торговля+склад. Там более грамотный учет комиссионного товара. И с ценами проще, и с ГТД (учет по партиям). Но в бухгалтерии тоже можно, если обороты не большие. (Я бы уже зашилась - это точно). Последний раз редактировалось Елена С; 12.04.2011 в 17:45. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Леночка спасибо за совет, сейчас попрбую все првернуть в номенклатуре.. да мне говорили что торговля +склад удобнее, потому как партиями можно учитывать и отгружать так же, а я на классике сижу с огромной номенклатурой и долюлю долбдю долблю... ужос скажу я вам...
о да, на самом деле можно товар указать что, он на комиссии ![]() Последний раз редактировалось Паника; 13.04.2011 в 07:54. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
Я заглянула на диск ИТС (тоже стало любопытно). Там в проводках описывается, что надо ставить на 002. А когда открываешь инструкцию для 1с, то все как я Вам описала, и проводки в конце с 004 счетом.
Я бы на вашем месте вела учет на 004, а в балансе потом вручную переставляла сумму на 002. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
да возможно это выход... )))
теперь бы понять механизм вообще как это делается.. с отчетами агента и тд.. куда что относить, чтобы в итоге к налогообложению осталась сумма комиссионного вознаграждения... ))) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
Вам придется самостоятельно высчитывать комиссионное вознаграждение, делать на него акт и счет-фактуру. Акт будет делать проводку с 76,5 счетом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|