Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#17 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Мы УСН,в 2010 году бухучет полностью не велся.В этом году стали вести в полном объеме.с января забивала авансовые отчеты,сейчас выяснилось что на 01.01.2011 был перерасход за подоотчетным лицом,получается остаток на 71 счете.
Как вести нач. остатки по 71 счету? Есл и был перерасход,то это дебетовое сальдо?пробовала в корреспонденции с 000 счетом,но в перовм авансовом отчете не отображается сумма перерасхода |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|