Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. ООО на УСН 15%. Зарплату за прошедший месяц мы начисляем и платим 10-го числа следующего месяца. Т.е. в январе 2011 года мы заплатили зарплату за декабрь 2010 года и перечислили 14% в пенсионный фонд как требовалось в 2010 году и не платили в медицинские фонды. Соответственно в феврале и в марте мы заплатили зарплату за январь и февраль соответственно и перечислили 18% (не 26%, так как попадаем с нашим видом деятельности под льготный тариф) с зарплаты в пенсионный фонд и необходимую сумму в фонды медицинского страхования, как и необходимо в 2011 году.
А как же теперь формировать РСВ-1 в программе spu_orb. Ведь с выплат в январе (за декабрь) и с выплат в феврале и марте (за январь и февраль) ставки в ПФР отличаются? И в первом случае код тарифа необходимо выбрать 05, а во втором 07. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ. А программа же тогда автоматически и с зарплаты за декабрь 2010 года, выплаченной в январе 2011, автоматически считает отчисления в ПФР по ставке 18%, а не 14%. Или мы и за этот месяц должны были тоже 18% платить?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]()
Андрей1970, я прогу Вам ничего сказать не могу, т.к. не знаю её, но то что код должен быть 07 для Вас, это точно...может кто работал в ней сможет дополнить....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 102
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() Последний раз редактировалось Дмитрий35; 22.04.2011 в 14:21. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 84
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Странно как-то ... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 102
Спасибо: 0
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]()
А почему начислили за декабрь в январе, я так понимаю только выплатили в январе, т.е проценты должны быть старые, я тоже так выплачивала по старым тарифам. Но... вопросы по программе те же, получается бред по задолженности на начало 2 квартала.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 102
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Тогда получается что платить все таки по старым тарифам,так как эти суммы к базе 2010 года относятся и соответственно должны были быть отражены в РСВ-1 за 2010 год.Но так как за декабрь в январе перечислили,то в РСВ-1 должны были задолженность перед фондом показать.Может я и не прав,поправьте если что меня ![]() Начислено з\п за год 10 000 *12= 120 000 руб. Взносы 10 000 * 14%= 1400 руб. в месяц.;1400*12=16800 руб. за 2010 год За декабрь перечислили в январе,значит в РСВ-1 за 2010 год будут следующие данные Начислено с начала расчетного периода 16 800 руб. Уплачено с начала расчетного периода (строка 140) 15400 руб. Остаток страховых взносов (за плательщиком) (строка 150) 1400 руб.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|