Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.05.2011, 10:25   #21
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

хорошо,а что сделать с расходами будущих периодов все таки?
Larky, большое спасибо,восстановила обороты и они мне явно ничего не дали,буду стараться,надеюсь все получится,а то уже 3 недели тыркаюсь,и толку никакого
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 10:39   #22
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

и т.е. когда я внесу все остатки в корреспонденции с 00 счетом,та сумма которая у меня будет висеть на 000 счете,это будет фин.резуультат,и затем,чтобы остатков на 000 счете не было,я закрою это проводкой в корреспонденции с 84 счетом,если будет прибыль?
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 14:26   #23
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

и еще,на конец 2009 года есть остатки материалов,в 2010 году,тк мы УСН,материалы сразу списывали,можно ли эти материалы тоже в 2010 году все списать?если нет,то что с ними делать?
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.05.2011, 16:59   #24
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

Цитата:
Сообщение от КсешаКсеша Посмотреть сообщение
материалы сразу списывали,можно ли эти материалы тоже в 2010 году все списать?если нет,то что с ними делать?
Если они на 31.12.10 в наличии есть, то их, естественно, тоже вносить... Все активы, что выявлены инвентаризацией, должны быть внесены в баланс...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 17:00   #25
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

Цитата:
Сообщение от КсешаКсеша Посмотреть сообщение
что сделать с расходами будущих периодов
Что у вас на них числится?
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 17:18   #26
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

да дело в том ,что в 2009 году был другой бухгалтер,которую не сыскать уже.Директор вообще не знает что такое РБП
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 18:42   #27
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

Тогда не включайте в баланс...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 10:21   #28
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

хорошо,значит не буду.А еще,подскажите,сейчас у меня в 1С по 60 счету сальдо конечное дебетовое,хотя счет пассивный,и начальное сальдо по кредиту было.Просто оборотов по дебету больше ,чем по кредиту,и сальдо переходит в дебет.Это правильно?
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.05.2011, 13:03   #29
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

А Вы инвентаризацией расчетов с контрагентами на это дебетовое сальдо выходите? Если нет, то забудьте про него...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 15:19   #30
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

Цитата:
Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
А Вы инвентаризацией расчетов с контрагентами на это дебетовое сальдо выходите?

в смысле?да,все данные верные,просто просто произошло так,что в этом году оплатили поставщикам большие суммы за прошлый год,актов и накладных на эти суммы нет.Так получилось.
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:21   #31
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

и еще подскажите пожалуйста,почему у меня по 60 счету кон.сальдо-дебетовое,а на 60.01 сальдо отрицательное?как исправить?
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 20:53   #32
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

На самом деле ситуация не так сложна, как кажется. Сверка задолженности конечно необходима, если ваши контагенты являются для Вас и поставщиками и покупятелями попросите у них акты сверки отдельно по счету 60 и по счету 62, так будет проще отрегулировать Ваш бухучет. А для себя делаете выборку по каждому контрагенту. Если у вас 1С, можно сформировать оборотно- сальдовую ведомость сначала по счету допустим 60. Выбираете контрагента, ставите галку "по субсчетам" и смотрите, что получилось. Если сальдо расползается по субсчетам (т.е. есть какое-то сальдо по 60.1 и какое- то по 60.2) надо это отрегулировать (это в том случае, если Вы не ведете аналитики в разрезе договоров, и данная ситуация не вытекает из условий этих самых договоров, т.к. возможно по условиям одного договора сделка осуществляется по предоплате, тогда сальдо будет по 60.2, а по условиям другого договора оплата происходит по факту отгрузки товара или оказания услуги, тогда сальдо будет по 60.1). Т.е. если сделана предоплата поставщику, это Д 60.2, если у Вас на руках уже есть документы (с\ф, акт или накладная), то это К 60.1 Вообщем если Вы не заморачиваетесь договорами, сальдо должно быть только на одном субсчете. По 62 такая же ситуация. Удачи!))
sevimp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:15   #33
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Адрес: Северо-Запад
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: развернутое сальдо 62 и 60 счет

Цитата:
Сообщение от КсешаКсеша Посмотреть сообщение
и еще подскажите пожалуйста,почему у меня по 60 счету кон.сальдо-дебетовое,а на 60.01 сальдо отрицательное?как исправить?
Кому то переплатили Формируете оборотно- сальдовую ведомость по счету 60 в разрезе контрагентов , ставите галку "по субсчетам" и смотрите, что получилось. Выбираете контрагента с "красным" сальдо по 60.1, открываете карточку расчетов с этим контрагентом и все увидите. Скорей всего была сделана некоректная проводка по оплате, т.е. Вы сделали предоплату, а провели на 60.1. Поправите проводку и все будет красиво.
sevimp вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot