Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток!
Не получается провести расходный кассовый ордер с 1С Комлексная автоматизация 8.2. Делаю Расходный кассовый ордер: Выплата заработной платы по ведомостям. Завела ведомость на выплату заработной платы, Там стоит сумма 5 000,00 рублей. Выбираю эту ведомость в РКО. А при попытке проведения РКО мне программа пишет: «По текущей ведомости нет сумм к выплате!» Как разрешить эту проблему? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Та же проблема, постою, послушаю...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как начислить и выплатить з/п в 1С 8.2 ЗУП?
программа почему-то не видит выплату з/п...Какой документ нужно сделать кроме начисления и выплаты? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Снова бух
|
![]()
pugoffka, в ЗУП документ "Зарплата к выплате" закрывается "Расходным кассовым ордером" (касса) или "Платежное поручение исходящее"+"Выписка из банка на перечисление заработной платы" (банк). Документы вводятся на основании "Зарплаты к выплате".
Можно установить упрощенный учет взаиморасчетов (Предприятие-Настройка параментров учета-Выплата зарплаты), тогда заработная плата будет считаться выплаченной при проведении документа "Зарплата к выплате" без создания платежных документов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Вопрос: Как делать выплату з/п (последнюю в месяце), т.е. каким числом, чтобы не висело долгов? По плану у нас 20 числа аванс, 5 числа з/п. Или нужно начисление как то иначе делать? Подскажите пожалуйста. ![]() Может надо где-то в настройках что-то поставить...?(число по выплате з/п) |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Снова бух
|
![]()
pugoffka, а почему долга за предприятием не должно быть в программе, если фактически он есть?
Я всегда делаю выплату той датой, когда она фактически происходила. И на конец месяца ВСЕГДА есть долг по своду и по счету 70, т.к. у нас выплата установлена 15-го числа. Выплачивать последним днем месяца чревато тем, что не пойдет сальдо ЗУП и БУХ; найдутся такие работники, которые выписку из банкомата скрепят с расчетным листком и пойдут с этим добром в прокуратуру, дескать, обмануют ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Т.е. тогда раз там сейчас висит остаток "долг за предприятием" это все значит что все нормально и павильно? Этот остаток вообще потом закроется? И еще вопрос налоги программа будет правильно считать за июль месяц если висит остаток по з/п? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Снова бух
|
![]()
Странно, в своде было закрыто, а фактически не выплачено?
Сальдо на конец месяца по своду (свернутое), должно идти с сальдо по 70 счету в бухгалтерии, а его ведь просто так не отрегулируешь, касса и банк все равно идут текущими числами. Остаток закроется при выплате ![]() Считает правильно, если нормально стоит период расчета... И выплата тоже идет по периодам, т.е. если ставить "за июль", выплатит только за июль, даже если уже есть начисления августа. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Снова бух
|
![]()
pugoffka, в ЗиК, насколько я помню, выплаты, сделанные следующим месяцем за текущий, попадут в свод, если их при смене периода не отменить.
Это неправильно. Свод за июль - это 01-31.07.11, остаток на конец месяца - остаток на 31.07, почему он должен быть за вычетом выплат, сделанных в августе? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Зарплата ИЮЛЬСКАЯ, а не за Август поэтому она должна попадать в свод за ИЮЛЬ. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Снова бух
|
![]()
pugoffka, а Вы сальдо сверяете с 70-м счетом? Или у Вас ЗУП и ЗиК автономно от бухгалтерской программы существуют?
Все мои тысяча...дцать работников получают р/листки с долгом за предриятием, эта сумма идет в верхнем поле с гордой надписью "к выплате". И народ знает: написано "к выплате", значит, столько получать за июль ![]() В свод за июль должна попадать не только з/п за июль, но, например, перерасчеты за прошлые месяца, сделанные в июле... Ну это так, к примеру. Июль - это период с... и по..., в него просто должны войти все операции, сделанные этими датами. Ну, не буду спорить. Я работаю так ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Снова бух
|
![]()
pugoffka, мы ДО выплаты листки на участки выдаем
![]() Тут попробуй не выдай, заживо съедят. А насчет р/листка поспорить тоже можно: р/листок за что? За июль. Следовательно, в нем все движения за июль. В июле з/п выплачена еще не была. Августовские выплаты увидете в августовском листке. ![]() Последний раз редактировалось Полянская; 03.08.2011 в 11:04. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
И по другому быть не может. А вот Расчетные листки уже должны быть на руках у Работника , а ни когда |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Снова бух
|
![]()
И вообще, о чем мы спорим? Переходите на УПП
![]() Там будут четко завязаны выплаты с кассой и банком предприятия. Подтуфтить с выплатами, чтобы было красиво (на Ваш взгляд) в расчетном листке, не получится ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|