Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый всем день!
Подскажите, пожалуйста, как мне провести в 1С 7.7 следующие операции. Мы платим сотовому оператору за интернет и телефон авансовые платежи. Он нам дает счета-фактуры на аванс. Потом последним днем месяца нам выставляют Акт о выполненных работах. Этот Акт я провожу через услуги сторонних организаций и он попадает в книгу покупок. Но у меня по акту сумма чуть меньше, чем по платежам и счетам-фактуры на аванс. Так вот, как мне провести сами эти счета-фактуры, потом как-то сделать обратную проводку на сумму по Акту. Чтобы я НДС могла зачесть со всех авансовых платежей, а не только тех, которые по Акту. Разница конечно небольшая и "надула" я только себя - НДС зачла не весь. Но красоты в моей цепочке проводок нет. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Проводите Сч. ф-ру на аванс полученную, Она у Вас попадает в книгу покупок. Проводите Акт в.р. и сч. ф-ру к нему - Она попадает в книгу покупок и Одновременно на эту сумму в книгу продаж.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вы можете и не брать к вычету НДС по авансовому счету-фактуре,а вот к акту овыполненных работах/ услугах обязательно должен быть свой счет-фактура на конкретную сумму по Акту,эта сумма и будет принята к вычету.Это мое личное мнение.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Счет-фактура к Акту есть. Я так и сделала: провела Акт, дала ссылку на счет-фактуру. Но как-то не очень правильно выглядит. Это у меня сейчас разница в 25 рублей, а если было бы больше... Из авансовых счетов-фактур провела только счет-фактуру на аванс заплаченный в июне за июль. По нему Акта еще нет.
Последний раз редактировалось ячкова; 11.07.2011 в 16:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Что именно неправильно выглядит? Если вы не брали НДС к вычету по авансовому счету-фактуре,тогда в книге покупок будет только НДС по АКту на сумму акта.Что в этом неправильного?
Между чем разница? Цитата:
Лично я не стала бы ставить НДС к вычету по авансовому счету-фактуре,если,конечно,это не слишком большая сумма и он серьезно не изменит НДС к вычету.Хотя имеете право,если в договоре с контрагентом прописано условие о предоплате. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
У нас по авансовым платежам заплачено больше на 25 рублей, т.к. договор не с 1 числа, а потом мы перешли на расчетный период с первого числа и доплачивали. Перестраховались и заплатили чуть больше. Отсюда разница.
За ответы всем огромное спасибо! Я поняла как делать! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
А у меня ситуация похуже, и я была бы рада, если бы кто-нибудь помог разобраться
Дело в том,что мы оплатили в июне МТСу 1249руб за услугу связи, на что они дали товарный чек и кассовый чек, счет-фактуру на аванс 993,42(ндс 151,54руб) и сч-ф за июнь на 105,58руб(ндс 16,11). Теперь они каждый месяц выставляют сч-фактуру. Но, как известно, актов они не предоставляют. И теперь я не пойму, как мне это провести в 1с 8.2. Я сделала в июне авансовый отчет на сумму 1249руб и ввела сч-ф на аванс на сумму 993,42руб. Только кажется это неправильным. И что мне теперь делать каждый месяц со счет-фактурами за период,т.к. их введение требует основания, а основания нет. Поскажите пожалуйста ![]()
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
проводки такие
60,2-71 на 1249 60,1-60,2 на 105,58 44(20,25,26) -60,1 на 89,47 19-60,1 на 16,11 |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Вводите Поступление Как Вам сказала Мария Ростов, а в Авансовый отчет (если платите наличкой) вводите только оплату на основании корешка ПКО и чека , и всё у Вас будет прекрасно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
На какие вопросы именно?
Я Вам крайне благодарна за то,что развеяли мои сомнения. Оприходую товарный чек вместо акта, а в авансовый отчет пойдет пко и чек. В следующих месяцах с сч-фактурой на аванс, думаю проблем не будет. А с МТС буду разбираться,почему суммы не складываются в 1249 ![]()
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|