Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.05.2011, 11:19 | #41 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
ландо,может поможете разобраться тут с 41 счетом?почему не отображается по кредиту уход товара?
|
27.05.2011, 11:25 | #42 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
что значит задним числом(обычно вводят на 31.12.хххх), каким документом вводите остатки, используете РАУЗ?
Цитата:
так сделайте там делов 5-10 мин, то наверное вам так надо
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|
27.05.2011, 11:32 | #43 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
ну вот смотрите.
в январе продали два товара,их на складе не было,получилось что продажная стоимость отразилась,а себестоимость на 41 нет,т.е. получается что товар по деньгам не ушел Ввела начальные остатки документом от 31.12.2010.По оборотке видно что появился остаток данного товара на определенную сумму ,перепровела реализацию,закрытие месяца,программа показывает что товар продали,но не показывает на какую сумму он ушел со склада,и кол-во товаров все равно висит отрицательное. А копию сейчас постараюсь сделать,ни разу не делала,не умею |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.05.2011, 11:42 | #44 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
вы не ответили
конфигуратор - администрирование - выгрузить информационную базу(при создании новой загрузить иб), или обратитесь к вашему админу
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
27.05.2011, 11:50 | #45 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
что значит РАУЗ?
делаю документом "оприходование товаров"-операция ввод нач.остатков. Причем товары которые поступали в этом году,нормально списываются по кредиту 41 сч.Не уходят только те,по которым ввожу нач.остатки |
27.05.2011, 12:00 | #46 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Расширенная аналитика учета затрат, кс в последних релизах только РАУЗ, тогда
этого мало необходимо запустить если используете Отложенное допроведение - Обработка «Допроведение документов» Обработку «Восстановление состояния расчетов с контрагентами» проверить совпадают ли ключи аналитики по данной номенклатуре в регистре накопления "Учет затрат БУ и НУ", как вариант может быть та же ошибка как и у меня в 1 пункте темы(решение где то на 2 или 3стр) кс Обработка «Восстановление состояния расчетов с контрагентами» это по сути операция "Восстановление последовательности по приобретению (реализации)" в схеме закрытия месяца то же и с допроведением исправил прочитайте еще раз
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 27.05.2011 в 12:06. |
27.05.2011, 12:05 | #47 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
да уж,короче не пойми чего вообще,ни одного знакомого слова(
|
27.05.2011, 12:09 | #48 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
я даже не знаю рауз или не рауз у меня,а где найти эту обработку?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.05.2011, 12:10 | #49 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
или ввести нач.остатки в корреспонденции с 91 счетом?или все-таки с000 оставить
|
27.05.2011, 12:42 | #50 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Открыла сейчас уч.политику,закладку ОХР.
Порядок распределения стоит «директ-костинг» Порядок списания стоит на 90.08 Порядок распр-ния по номенклатурным группа стоит по оборотам 90.01 «Выручка» Правильное ли здесь соответствие? |
27.05.2011, 12:43 | #51 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
и что будет если отключу РАУЗ?в принципе она нам не нужна,до этого все вели учет у нас в стоимостном выражении
|
27.05.2011, 12:54 | #52 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
а если я отражу сумму ,которая остается не закрытой на 26 счете,это очень страшно?или также сделаю проводку для 41 счета?
|
27.05.2011, 13:23 | #53 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
как можно отключить то что вы даже не знаете где она устанавливается, да и как я у же писал в последних релизах выбора нет только РАУЗ
вы программу покупали что бы вести учет руками или что бы его автоматизировать?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
27.05.2011, 13:26 | #54 | |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Цитата:
чтобы автоматизировать,но уже не могу тыркаться с ней 5 месяц,именно с этим 26 счетом,все перепробовала |
|
27.05.2011, 13:43 | #55 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
попробовала "по объему продаж",все тоже самое,на 97 уходит
|
27.05.2011, 14:17 | #56 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
я вам в посте 46 сказал что вам не обходимо сделать, и это надо делать последовательно, а еще лучше почитать описание из коробки - книгу 2 гл.7
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
11.07.2011, 17:17 | #57 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Здравствуйте формучане!!! Помогите разобраться вот скакой проблемой...Перешли 1С 7.7 на 1С8.2 При закрытие месяца вот что пишет. "Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" Что мне с этим делать. Отзовитесь очень надо... |
16.07.2011, 23:13 | #58 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
Re: Закрытие месяца (расчет себестоимости) КА
Добрый вечер всем!!!!Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией:
По итогам 2010 года получился убыток 26532, ОНА на 09 счете 5306, Нераспр.прибыль на 84 счете 21225. При закрытии января 1С стала ругаться, что «Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года №1. С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". №2. С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка». Делаю проводки : документом "Операции веденные вручную" Д09 РБП К09 УТП 5306,48 Д97 РБП, УПЛ К99.01 26532,39 Делаю это все перед реформацией баланса за 2010г. и ни чего не получается, все равно выдает ошибку. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО(((((( |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|