Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
По НДС к написанному выше полностью присоединяюсь. НДС по реализации 90 счет /1,18*18 = должно быть Дт 90,03, т.е Кт 68.2НДМ к возмещению 19 счет - разделяете свой счет 60 на НДС-содеражащие расходы и расходы которые не содержат в себе НДС. Инвентаризируете первичку (полученные счета счета-фактуры) получаете те, которых у вас нет, но должны быть. и все полученные счета-фактры с Кта 19 го счета относите в дебет 68.02. Если сумма .jkmifz то можно платить 1/3 по сроку уплаты до 20 июля, 20 августа, 20 сентября. |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|