Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Так в том-то и дело, что баланс пошел, и вот куда теперь поместить эту разницу - даже и не знаю. Дело в том, что у нас производство и фактически(разбираясь на дный момент) - эта разница является суммой незавершенного поизводства. и как я подразумеваю -ее нужно было пставить в прочие оборотные активы???(Извените, если задаю глупый вопрос - просто являюсь новичком введении производственной фирмы)
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|