Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Я сейчас сама только недавно разбиралась на работе с авансовыми отчетами. У моих сотрудников очень много командировок и расходов как на хоз нужды так и на материалы под договор.
Варианты когда работника отправляют в командировку: а) Он едет либо за свой счет и по приезду предоставляет в бухгалтерию все чеки,на основании которых вы составляется авансовый отчет,а затем выписывается расходный кассовый ордер на ту сумму которую он в общем потратил.б)Либо до отъезда сотрудника выписывается расходный кассовый ордер на командировочные расходы и по приезду составляется авансовый отчет. Если будет перерерасход сверх той суммы что была ему выдана то выписываете опять расходник, а если у него еще остались деньги то возращаетет их в кассу через приходник. То же самое происходит и с выдачей денег под отчет на хоз.нужды. Сотрудник принесет вам обычные чеки ККМ и товарный чек.Составляете авансовый. Счет-фактуру нужно требовать в основном от поставщиков которые работают с НДС во время оказания ими каких то для вас услуг или покупки у них вами материалов. Последний раз редактировалось slena89; 16.10.2011 в 19:50. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|