В договоре валюта не прописана. Указано, что расчеты ведутся согласно спецификациям, а уже в спецификациях пишут валюту.
Цитата:
Вас не образуются дебиторские\кредиторские задолженности из-за разности курсов в день оплаты и отгрузки?
|
Ну да, конечно образуются. Это и есть положительные и отрицательные курсовые разницы. Проблема в том, что эти курсовые разницы со сч. 62.31 почему-то не учитываются программой при расчете налога на прибыль. Ну и соответственно получается разница между внереализационными доходами в форме 2 и в декларации по налогу на прибыль. К тому же на положительные курсовые разницы нужно начислять НДС, т.е. каким-то образом нужно эти суммы включить в декларацию по НДС. Хотелось-бы знать, это делается вручную, операцией Дт91.2 Кт68 или опять-же программа должна сама их учитывать?