Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, при списании с расчетного счета в 1С счет учета 1С указывает сч. 51, номера и т.д. и возникла загвостка. Там есть графа "РАСШИФРОВКА ПЛАТЕЖА" - Счет дебета ( что тут указывать?) Какой правильно счет указать? Нам из банка дали выписки и там комиссии банка за оформление, плата за прием наличных средст ( что мы на р/сч клали деньги). Спасибо!
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Если это платеж, то счет дебета тот, кому или куда вы платите. Если поступление на р/с, то в корреспонденции счет кредита указывается тот, откуда или от кого поступление.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Когда я открываю окно дебет счета - открывает план счетов, и мне надо на какой-то счет указать,какой будет в дебете. Я разношу выписку из банка, делаю это впервые - там есть такие слова - плата за прием наличных средств, т.е. мы в пришли в банк и на наш расчетный счет положили 5000 тыс. рублей. Мы ИП 6 %. Что правильно указывать в дебете ? Поступило на 51, а Д - это сбербанк перечислил деньги, которые Иванов (т.е.мы) положил! Помогите, запуталась!
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
они ушли в сбербанк это плата за прием наличных средств! Всего 40 рублей, без НДС. Какой номер счета указать?
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое за помощь!
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
.....счет 91.2
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.12.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за советы, я уже все разнесла. Вопрос - как тогда вести учет ? Мы начали работать, не хочется сразу наделать ошибок
__________________
Люблю жизнь и это взаимно! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
У меня есть ИП 6% я даже не заморачиваюсь по учету расходов, а документы по расходам сразу в корзину.
А бухучет ИП, думаю, никогда не понадобится. Поэтому весь учет сводится к заполнению КДиР и кассовым документам (выручку в банк не сдаем, сразу в доход ИП). |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
замечательно, а если ваш ИП попросит вас провести анализ его финхоздеятельности ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|