Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#163 | |
Брожу по Инету!..
Регистрация: 31.10.2010
Адрес: Матушка Сибирь
Сообщений: 269
Спасибо: 104
|
![]() Цитата:
Настройка -> Администрирование -> Импорт объектов (внизу выбираем) -> здесь щелкаем на файл объекты доступа Документы ПУ 5.xac и Открыть (либо двойной клик мышкой по файлу). Больше ошибка выскакивать не будет. Последняя версия программы ДОКУМЕНТЫ ПУ5 - 6.30.55 от 19 января 2012, полную версию качаем |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#164 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе время суток. 1С ЗиК 7.7, релиз 320 (на сегодняшний день последний). Отчеты - Подготовка сведений для ПФР - Сведения о сумме выплат. При формировании файла включает не всех сотрудников. Выдаёт сообщение: "Сотрудник: ФИО нет данных о выплатах! Не включен в отчет!". На самом деле данные есть - и журнале расчетов, и в карточках. Брала 2-х сотрудников, сравнивала - всё абсолютно одинаковое. Одного включает в отчёт, второго - нет. Фирма, нас консультирующая, ничем помочь не может. Пожалуйста, подскажите. Заранее благодарю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#165 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Такая у меня. Ошибка эта выскакивала. Но файлы все равно сформировала. А вот СЭВ-6-3 только для просмотра формирует и печатания, а в списке файлов для записи на диск его нет. Его надо в электронном виде сдавать?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#167 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Ясно. Получилось, Но АДВ-6-4 в этот единый пакет не попал... Что опять не так?
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#168 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#169 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 1
|
![]()
Помогите советом.
У меня в СЗВ-6-3 не попадает начисление пособия по уходу за ребенком! Пожалуйста!! Помогите!!!!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#170 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]()
Уважаемые бухгалтера! у меня за 4 квартал уплачено больше, чем начислено. Программа, когда раскидывает уплату по сотрудникам, берет не уплаченную сумму, а начисленную. Получается в отчетах начислено=уплачено. Я пересчитала вручную, но СЭВ-6-2 и АДВ в ПФР не приняли, только РСВ-1. Ну и что делать? Чего-то не соображу, раньше все квартала были нормально.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#171 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
Куда оно не попадает? в 1 колонку или во 2-ю? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#172 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]()
Youlia, Так в РСВ те же цифры, уплата за 4 кв. больше, правда в итоге за год начислено > уплачено. А вообще как это подогнать? Несмотря на то что уплачено по факту больше, поставить меньше что ли?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#173 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#174 | |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#175 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]()
Да там все нормально, все сходится. Может я коряво изъясняюсь, но вот смотрите: в сентябре начислено 6000, с октября по декабрь по 5000, итого начислено в 4 квартале 15000, а уплата проходит месяцем позже, в октябре платим то, что начислено в сентябре, т.е. 6000, поэтому уплата за 4 кв = 16000, т.е. уплачено > начислено. И что не так? Почему программа не делает расчет, когда уплата больше начислений? Почему РСВ-1 с этими данными приняли, а СЭВ нет? Отчет сдавать ездил начальник, ничего не понял...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#176 | ||
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
У меня, кстати, тоже в 3 квартале уплата была больше начисленного, т.к. за второй квартал было больше начислено. Сейчас посмотрела, вот какое предупреждение при проверке чеком: Цитата:
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... Последний раз редактировалось Азиза; 27.01.2012 в 13:18. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#177 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]()
А протокол не дали никакой. В АДВ в графе уплачено поставили карандашом знак вопроса и все. Еще дали "Список застрахованных лиц с уплатой больше начислений", но там другие цифры и это люди, которые по ГПД проходят (там 2 человека), а я вручную раскидывала уплату по всем, т.е. по идее там все сотрудники должны быть...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#178 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Нет, там именно те должны быть, по которым оплата больше начислений. Ведь вы реально не могли сотрудникам больше заплатить, вы же в целом по организации не переплатили.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#179 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: город-на-неве
Сообщений: 316
Спасибо: 57
|
![]()
Так по всем и есть. Программа в графу "уплачено" поставила столько, сколько начислено и по сотрудникам разнесла те же цифры, в итоге в СЭВ и АДВ получилось, что начислено=уплачено. Вот я и разносила уплату за квартал по сотрудникам вручную, посчитала к-т и всем влепила...
Я теперь думаю, что по этим двум с ГПД начислено должно быть равно уплачено, потому как они уволенные, у них же нет переходящих остатков каких-то |
![]() |
![]() |
![]() |
#180 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
![]()
Программа может и по коэффициенту рассчитать сама. Я так делаю. А потом уволенным поставьте не начислено=уплачено, а сколько им надо, что бы ноль получился, у них ведь может быть еще задолженность за предыдущий квартал. Посмотрите, на сколько вы вручную изменили значения оплат по уволенным, которые у вас в списке и эту сумму раскидайте остальным сотрудникам. Только проверьте, чтобы у них тогда переплата не получилась тоже.
__________________
![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|