Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Неверно указана номенклатурная группа для выпуска.
Номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа" указана при отражении реализации услуг в документе Реализация товаров и услуг 00000000004 от 17.01.2012 9:35:18 и при отражении выпуска готовой продукции и услуг Отчет производства за смену 00000000001 от 12.01.2012 12:00:04. Рекомендуется указать разные номенклатурные группы в этих документах |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
При закрытии месяца выдает ошибку не указаны способы отражения расходов по амортизации ОС!не могу понять как ее устранить?
ОС вводилось при вводе начальных остатков в 2010, а в 2011 перешла на УСН |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
В документе "Ввод начальных остатков" по ОС на закладке "Начальные остатки" не заполнено поле "Способ отражения расходов по амортизации".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
а еще такой впорос,когда делаю групповое перепроведение документов выходит ошибка Поле объекта не обнаружено (Имя)???что это вообще не понятно???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А этот режим не рекомендуем. Т.е. Вы удаляете что-то без проверки ссылочной целосности, вот и пишет - объект не обнаружен. На первом этапе процесс удаления делается легко, но потом вылазят ошибки. Это возможно исправить... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Чтоб не гадать на кофейной гуще, показывайте ОСВ по сч.20 и 26 ДО проведения Закрытия месяца А что нам это даст? или у karina.10 применяется директ-костинг? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
На самом деле мало поменять ном.группу только в Отчете произв-ва. Нужно еще и затраты по выпуску этой продукции (на сч.20) тоже перенести на новую ном.группу
Я думаю этот понятно по умолчанию у karina.10 применяется директ-костинг? - Гадаю на кофе |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Кстати 26-й мог не закрыться, если после внесения изменений в Отчетах производства в Закрытии месяца просто перевыполняли операцию "Закрытие счетов 20,23,25,26" при этом повторно не выполняли "Расчет долей списания косвенных расходов"
karina.10, попробуйте нажать Отменить закрытие месяца, а потом целиком Выполнить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте подскажите завела в 1с8 ОС через документ принятие к учету. Делаю закрытие месяца для начисления амортизации документ не проводится. Пишет: Стоимость для начисления амортизации равна нулю. Захожу в документ принятие к учету поставить сумму а программа не дает. Подскажите как мне поставить первоначальную сумму.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]()
Цепочка документов
Поступление ТиУ (оборудование) - формируется стоимость объекта на 08. Принятие к учету - стоимость формируется автоматически (Дт.01 Кт.08) Документом закрытие месяца - начисляется амортизация за полный месяц. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 112
Спасибо: 1
|
![]()
Я думаю нужно мне уточнить потому что это не мало важно. Мы купили отдельно монитор 6т и системный блок 25т. Я их решила объединить и сделать комп. Те сначала сделала приход оборудования затем монтаж (документ) и принятие к учету. И видимо не забила первоначальную ст-ть монитора и сист блока и амортиз не начисляется
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
дворник
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 144
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|