Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.05.2013, 17:02   #1
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Город Ветров, способ учета( поступление товара) я бы поставила по стоимости приобретения, чтоб видеть себестоимость отдельно, про дом расходы не поняла, а пр покупку долларов, у вас открыт валютный счет?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Город Ветров (14.05.2013), Леночек78 (15.05.2013)
Старый 14.05.2013, 20:59   #2
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Город Ветров, сама с таким не сталкивалась! (По поводу валюты) Наверное Ян@ сможет помочь!! Но попробую завтра позвонить в ИТС что мне ответят!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Город Ветров (14.05.2013), Леночек78 (15.05.2013)
Старый 14.05.2013, 22:20   #3
типа бух :)
 
Аватар для Город Ветров
 
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Б_С_К, по моему вопросу относительно валюты вся надежда на Вас!!!
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
Город Ветров вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.05.2013, 08:29   #4
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Доброе утро. Подскажите пожалуйста:
2 фирмы. Одна у другой взяла беспроцентный займ до ареста р/с (т.к. р/с во время суда должен быть арестован и деньги не сняли бы). Дали 1 000 000 руб. Я поставила его на 67.3. Теперь фирма, которая взяла займ расплачивается за другую (у которой взяла). Как мне правильно все это провести? До меня бух делала вот как, она складывала все эти суммы (которые платили за ту фирму) и отправляла на счет 66.3, а в другой фирме делала приход денег на сч 66.3 и потом распределяла по поставщикам. Это правильно она делала? Очень жду от Вас помощи.
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 09:40   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Город Ветров Посмотреть сообщение
Б_С_К, по моему вопросу относительно валюты вся надежда на Вас!!!
Спасибо за доверие Попробую помочь, хоть я и только продаю валюту обычно
В Выписках по рублевому счету делаете прочее списание через 57 счет (субсчет Приобретение валюты)
В Выписках по валютному счету есть документ Приобретение Иностранной валюты там внимательно заполняете все строчки и программа все проводки сделает.
А с Валютного уже оплачиваете поставщикам
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 15.05.2013, 09:57   #6
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Это опять я!!! Сейчас заново ввела остатки. Делаю закрытие месяца, а у меня выдает, что не указан способ распределения для общехозяйственых расходов по статье затрат "Списание НДС на расходы (По деятельности с основной системой налогообложения). Залезла в методы вроде сделала, но причем ОСН, когда у меня УСН? Я уже не могу, прямо хочется.
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 10:02   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Леночек78 Посмотреть сообщение
у меня УСН?
Меню - Предприятие - Учетная политика - Вкладка Общие сведения
Поставте точку - Упрощенная
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 10:05   #8
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Меню - Предприятие - Учетная политика - Вкладка Общие сведения
Поставте точку - Упрощенная
В том то и дело, что у меня стоит точка на ней. Я теперь еще и галку поставила, где по особым видам деятельности.
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.05.2013, 10:16   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Леночек78 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что у меня стоит точка на ней.
Значит у Вас не та статья затрат. Выбрать нужно статью затрат Списание НДС на расходы где Вид деятельности Особый порядок

Цитата:
Сообщение от Леночек78 Посмотреть сообщение
Я теперь еще и галку поставила, где по особым видам деятельности.
Вот этого не нужно если у вас ЕНВД нет
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Леночек78 (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 10:38   #10
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

А как мне быть с этим???
2 фирмы. Одна у другой взяла беспроцентный займ до ареста р/с (т.к. р/с во время суда должен быть арестован и деньги не сняли бы). Дали 1 000 000 руб. Я поставила его на 67.3. Теперь фирма, которая взяла займ расплачивается за другую (у которой взяла). Как мне правильно все это провести? До меня бух делала вот как, она складывала все эти суммы (которые платили за ту фирму) и отправляла на счет 66.3, а в другой фирме делала приход денег на сч 66.3 и потом распределяла по поставщикам. Это правильно она делала? Очень жду от Вас помощи.
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 16:09   #11
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Леночек78 Посмотреть сообщение
А как мне быть с этим???
2 фирмы. Одна у другой взяла беспроцентный займ до ареста р/с (т.к. р/с во время суда должен быть арестован и деньги не сняли бы). Дали 1 000 000 руб. Я поставила его на 67.3. Теперь фирма, которая взяла займ расплачивается за другую (у которой взяла). Как мне правильно все это провести? До меня бух делала вот как, она складывала все эти суммы (которые платили за ту фирму) и отправляла на счет 66.3, а в другой фирме делала приход денег на сч 66.3 и потом распределяла по поставщикам. Это правильно она делала? Очень жду от Вас помощи.
подскажите еще пожалуйста, очень прошу. То, что 1 000 000 дали в займ его использовали. А т.к. р/с заблокирован, то фирма, которая брала этот займ все равно платила за неё. Теперь сч 66,3 краснеет. Надо теперь составлять дог.займа (той которая арестована, пока идет суд) или как нибудь можно сделать по другому?
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 10:46   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Леночек78 Посмотреть сообщение
Это правильно она делала?
Да правильно (немного не корректно но в итоге правильно)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Леночек78 (15.05.2013)
Старый 16.05.2013, 19:52   #13
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Ну подскажите, плиз. На том счете арестована определенная сумма. Когда деньги (помимо этой суммы появились, мы все равно брали займ, т.к. бух-я велась не корректно и было ничего не видно). Я в шоке, что делать?
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:07   #14
типа бух :)
 
Аватар для Город Ветров
 
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,150
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Скажите пожалуйста, как отразить в выписке банка платеж по счету от поставщика, если одна его часть (счета) является предоплатой, а другая оплатой уже предоставленных услуг?
Пример: счет на 1000р. оплачивается 1 апреля. Из него: 500 руб. - оплата услуг за март, а еще 500р - предоплата за апрель?
Мое ИМХО - сделать двумя операциями по банку: оплату первых 500р. отнести на 60.01, а вторые 500р. на счет 60.02. Так или не так?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
Город Ветров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 00:46   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Леночек78, Я наверное сделала бы так :
Дт 51 Кт 67.3 = 1 000 000 руб взяли займ у фирмы А
Дт 60 Кт 51 = 100 руб оплатили поставщику за фирму А
Дт 67.3 Кт 60 = корректировка долга по займу за счет оплаты за фирму А по их письму, для этого они должны каждый раз писать вам письмо о том, что они просят вас оплатить за них ООО Ромашка за ТМЦ и просят оплату произвести за счет вашего долга по договору займа и соответственно сделать взаимозачет в счет погашения долга по договору займа.
Дальше, когда у вас уже сумма договора займа исчерпана. Т.е. получается, что вы уже рассчитались с ними, так как вы уже оплатили их поставщикам 1 000 000. То уже они у вас должны попросить денег взаймы, т.е. составить договор займа, где заимодавцем будете выступать вы, а они заемщики будут, но денег они не хотят, а хотят, чтобы вы произвели из этих средств оплату поставщику. И тогда уже вы оформляете после оплаты поставщику :
Дт 60 Кт 51
Дт 66.3 (если это краткосрочный) Кт 60 взаимозачет и у вас будет видно сколько в конечном счете фирма А будет вам должна денег по этому договору займа, и делала бы я на каждую оплату поставщику отдельный договор займа.
В конечном итоге у вас счет 67 счет у вас закроется, так как вы уже все выплатили по договору займа фирмы А
А 66 будет расти по Дт, за счет оплат поставщикам фирмы А. Сначала фирма А была кредитор, а теперь она будет у вас как дебитор, раньше она вам в долг денег дала, а сейчас вы ей денег даете в долг.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Леночек78 (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 00:50   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Город Ветров Посмотреть сообщение
Мое ИМХО - сделать двумя операциями по банку: оплату первых 500р. отнести на 60.01, а вторые 500р. на счет 60.02. Так или не так?
А зачем ? Делайте как и предусмотрено в выписке проводки 60.1 и 60.2, программа сама выберет на какой счет ей отнести, после введения в программу акта вып услуг, программа сама сумму задолженности отбросит на 60.1, а предоплату оставит на 60.2.
Если вы самостоятельно исправите в выписки счет учета, не так как предусмотрено программой, потом вам все время придется корректировать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Город Ветров (20.05.2013), Леночек78 (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 11:28   #17
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Подскажите пож. Не правильно выбиты нач.остатки.(вбивались "операцией вручную") и из-за этого конец мес-ца не закрывался и никакого списания не происходило. Могу ли я просто удалить эти операции и вбить нач.остатки, не переделывая базу с самого начала года???
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:22   #18
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Будьте очень любезны, когда в УСН ДиР списываю товар там тоже ставить отметку, что расходы УСН принимаются??? Очень и очень жду Ваших ответов. Я без Вас ну никак не могу. Спасибо Вам всем огромное!!!
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 17.05.2013, 13:36   #19
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Леночек78, списываете товар (реализация?) ставите что расходы принимаются!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Леночек78 (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 13:49   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,885
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

Цитата:
Сообщение от Леночек78 Посмотреть сообщение
Подскажите пож. Не правильно выбиты нач.остатки.(вбивались "операцией вручную") и из-за этого конец мес-ца не закрывался и никакого списания не происходило. Могу ли я просто удалить эти операции и вбить нач.остатки, не переделывая базу с самого начала года???
Можете попробовать. Поскольку начальные остатки вводятся через соответствующую форму и на 30(31) число.
Пометьте на удаление операции по вводу остатков (это обратимая операция). Введите как положено. Сделайте полное перепроведение документов.
Ну и посмотрите, что получится.
Если все будет нормально, тогда можно будет удалить помеченные объекты.
Предварительно базу сохраните!!!
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Леночек78 (17.05.2013)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot