Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Вообще 41 счет используется в случаях, когда какие-либо изделия приобретаются специально для ПРОДАЖИ, или когда стоимость готовых изделий, преобретаемых для комплектации, не включантся в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателям отдельно.При признании в бухучете выручки от продажи товаров их стоимость списывается со сч.41(ТОВАРЫ) в дебет счета 90 (ПРОДАЖИ).В вашем случае поступление компьютера Дт 41 Кт 60(76) 10.000, убираем с 41-го и приходуем как МПЗ Д.т 10.9 Кт 41 10000руб., списываете сумму Дт(20. 26). Кт10.9 10000руб., закрываем 20 сч. в конце месяца Дт90 Кт20 - 10000руб.
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|