Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2009
Сообщений: 485
Спасибо: 2
|
![]()
УСНО 6%. Прежний бухгалтер начисляла единый налог проводкой Д91.1 К 68.11. Почему она использовала субсчет 1 "прочие доходы, принимаемые к НУ " я не очень понимаю. Наверно все-таки надо на 91.3 (я думаю - начисление налога это скорее "расход" чем "доход").
Знакомый бухгалтер мне заявила, что субсчет вообще не важен, главное- указан 91 счет и все. В инете многие пишут что используют счет 99 для начисления налога. Подскажите, как правильно? ![]() И еще один вопрос: с К91.1 прежний бух списывала начисленный налог на Д84 и на Д90. Опять же непонятно причем тут нераспределенная прибыль(убыток) и продажи? На мой взгляд это не очень правильно, но как будет правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]()
vertepa, Единый налог начисляется Д99 К68 (68.11), т.е. за счет прибыли оставшейся в распоряжении организации после уплаты всех налогов.
я тоже так думаю. В течение года налог начисляется на сч.99, а в конце года уже 99сч. закрывается на сч.84 реформацией баланса. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,716
Спасибо: 181
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Larky; 23.01.2010 в 21:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
если это налог был уплачен 31 марта, само начисление налога проводить каким числом кто знает?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.07.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 47
Спасибо: 0
|
![]()
РАБОТАЮ НА усно, 6%, В 7 ВЕДУ ВЕСЬ БУХУЧЕТ КРОМЕ КНИГИ ДОХОДО И РАСХОДОВ, ОНА ТАМ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ, ЕЕ ВЕДУ В 8-Й ВЕРСИИ, ПОДСКАЖИТЕ КАК МНЕ ОТРАЗИТЬ НАЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОГО НАЛОГА В 7-Й БАЗЕ 1с?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Я сначала раньше тоже начисляла на 99 счет, но из-за этого баланс в нераспределенной прибыли не сходился с отчетом о прибылях и убытках именно на сумму начисленного единого налога, для нас важно составлять его т.к. мы еще и на ЕНВД, поэтому я делаю проводку Д91.3 К 68.11 и все сходится
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
У меня УСН 15%, подскажите пожалуйста, какие проводки нужно сделать и каким числом, если у меня такая ситуация:
1кв-убыток 2кв-прибыль 1 полугодие-прибыль 9мес. -прибыль 4кв.убыток за год-убыток предыдущим бух. были оплачены авансовые платежи в теч. года, былише ничего не отражено. я оплатила мин. налог. какие мои действия? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
начислениеналога, которое должно делаться в конце года (или это делается ежеквартально?)
и еще возникла спорная ситуация. После сдачи налоговой декларации, мне сказали, что нужно подавать уточненку, так как она неправильно заполнена. Я заполняла по данным начисления, а они говорят, что должно быть заполненно по данным оплат. Как быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() Цитата:
в каком разделе? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
У нас ИП - в 1м разделе налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е. начисление налога мне сделать только в по итогам тех кварталов, где был доход? А по итогам года его не надо начислять? А как тогда я увижу разницу начисления и уплаты? (извините, еслди задаю глупые вопросы, просто совсем недавно начала этим заниматься, пытаюсь вникнуть)
Последний раз редактировалось *Natali*; 15.05.2012 в 12:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,391
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|