Цитата:
Сообщение от ольга суворова
Такой вопрос! Во ВЭДе я новичок. У нас организация занимается оптовой продажей книг на внутреннем рынке и на экспорт. При заполнении декларации по НДС при подтвержденном экспорте , заполняя раздел 4 учла к возмещению суммы НДС только того товара, который реализован на экспорт в этом периоде. Но на конец отчетного есть остаток товара на складе 41 счет и с соответственно на 19 счете НДС с этого товара (товар в будущем реализован на экспорт). правильно ли я сделала? Вопрос этот возник , при заполнении спец программы "Возмещение НДС"-там у меня получается к возмещению сумма НДС по всем преобретеным товарам.
|
Вы возместили НДС с товара по которому подтверждён экспорт. И на 19 счете остался НДС с товара который пойдет на экспорт в следующем периоде. Вы его не взяли к возмещению, что бы не сторнировать в периоде когда будет произведен экспорт... По-моему всё верно.