Цитата:
Сообщение от Валерия
Вы возместили НДС с товара по которому подтверждён экспорт. И на 19 счете остался НДС с товара который пойдет на экспорт в следующем периоде. Вы его не взяли к возмещению, что бы не сторнировать в периоде когда будет произведен экспорт... По-моему всё верно.
|
Вопрос возник, когда стала заполнять программу "возмещение НДС" для налоговой и там при заполнении раздела по поставщикам я вношу сумму по всем накладным и соответственно в результате сумма НДС получается не по декларации , а больше (т.е. по всему товару) и не отгруженному в том числе?