Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
молодой бух
|
![]()
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Через подотчетное лицо приобрели вентилятор стоимостью 390 руб., сделала документ "Покупка ОС через подотчетное лицо", Д 208.31 К 106.31. Подскажите, как теперь поставить назабаланс (т.к стоимостью до 3000 руб) и сразу списать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Азазелька
|
![]()
оформите документ "принятие к учету ОС" и введите его в эксплуатацию с отметкой "списывать при введении в эксплуатацю"
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
молодой бух
|
![]()
подскажите, пожалуйста, еще. В вкладке "Общая" какой выбрать счет К и счет Д? так же появилась ошибка Реквизит "Счет учета затрат по амортизации" не заполнен и Реквизит "КОСГУСчета затрат" не заполнен.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
Счет Кт 106.31 КОСГУ 310, Счет Дт 101.34 КОСГУ 310...
Амортизация Счет 109.81 (либо 109.71, либо 109.61, либо 401.20 смотреть по Учетной политике)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
молодой бух
|
![]()
спасибо большое!!! только вот 390 руб висят на счете 101.34, но наверно они спишутся при закрытии месяца?
Последний раз редактировалось Irina Sergeevna; 25.06.2012 в 19:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Азазелька
|
![]()
Irina Sergeevna, у вас при заполнении закладки "амортизация" должно стоять:
- порядок погашения стоимости - списание при вводе в эксплуатацию... 390 руб тогда не будут висеть на 101.34 счете...Дт 109.61 Кт 101.34..и дополнительно появится забаланс Дт 21
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
молодой бух
|
![]()
спасибо большое! Извините за мою тупость, с ОС впервые сталкиваюсь...теперь у меня на счете Н 01 остаток по Д -390 руб, что дальше делать, списать?или пусть так и болтается на за балансе? Подскажите, пожалуйста....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Азазелька
|
![]()
ничего не делайте...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
молодой бух
|
![]()
Здравствуйте, Таинственная незнакомка!!! нужна ваша помощь! сделала как вы писали, но теперь у меня висит остаток на счете 208.31...что сделала не так, не могу понять...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Азазелька
|
![]()
у вас этот документ
при проведении проводки какие сформировал?!!!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
молодой бух
|
![]()
Здравствуйте! выше я вам не правильно написала....Д 106.31 К 208.31
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Азазелька
|
![]()
да понятно... а Вы расходник провели?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
молодой бух
|
![]()
да, проведен
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Азазелька
|
![]()
какие проводки при этом сформировались?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Азазелька
|
![]()
и обратите внимание на выбранное КФО и КПС и ИФО... они и в расходнике и в документах по оформлению НФА должны быть одинаковые
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Азазелька
|
![]()
Татьяна23, я не ас это раз, но ОС с забаланса списываем - это два!!!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Бухгалтер
Регистрация: 25.08.2011
Возраст: 36
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
не так выразилась, они же списываются не так же как материальные запасы - поступили, оплатили, списали не нужды (например как канцтовары). Например у меня на забалансе висят печати, штампы они там остаются или я должна по ведомости на выдачу (210) их списать, в инстр. 157 указано что списываются в случае хищений, порчи
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | ||
Азазелька
|
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Бухгалтер
Регистрация: 25.08.2011
Возраст: 36
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Таинственная Незнакомка;720213]надеюсь вы списываете ведомостью выдачи мз на нужды организации, где сотры расписываются кто сколько пачек бумаги и сколько карандашей взял?!!!
конечно, это я знаю, а печати мы новые только приобрели я и спрашиваю их же не так как МЗ списывать, только в иных случаях (порчи, кражи и т.д.) |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|