Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста, дайте совет. Заключен договор на поставку с покупателем из Казахстана. В июне от покупателя поступил аванс за товар с 0% ставкой НДС. До конца второго квартала от нас скорей всего не будет произведена оплата поставщику за данный товар. Я правильно понимаю, мы в бюджет не должны платить НДС с аванса, так как он 0%? Или должны? В декларации по НДС за 2 квартал как-то нужно отразить НДС по этой сделке?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|