Цитата:
Сообщение от Ян@
Опишите подробно как заносите сч-фактуры полученные
|
Покупка -> Добавляю или копирую новый документ -> Заполняю поля: Дата, Контрагент, Договор, Зачет авансов - не зачитывать (с этим, кстати, тоже есть определенные проблемы, меня этот счет авансов 60.02 путает больше). Цены и валюты: галочки "Учитывать НДС" и "Сумма вкл. НДС". Заполняю поля (товары или услуги). Нажимаю "Записать". Потом нажимаю в нижней части окна "Ввести счет-фактуру", ставлю номер и дату входящего документа. Галочка "Отразить вычет НДС" уже стоит автоматически. Провожу.