Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
ДА не должны Вы САМИ ставить счет 19.7 в приходе. Вы ставите счет либо 19.4 или 19.3, а на 19.7 - ПЕРЕНОСИТ программа САМА. По товарам документом Реализация товаров и услуг (если ставится ставка 0% НДС) Либо документом "Распределение Косвенных расходов" - по услугам.
После того как НДС отнесен на 19.7 и попал в книгу покупок. Программа его должна отнести в 4 раздет декларации, а все что осталось на других субсчетах - в третий |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 116
Спасибо: 2
|
![]()
я поняла, что не должна в приходе ставить 19.07. просто в прошлый раз у нас тоже было возмещение, ифнс требовали чтоб весь ндс, относящийся к экспортным расходам был в 4 разделе, как тогда программа определит какие расходы на экспорт, ведь это указано только в документах, и все расходы (экспортные и внутри рынка)я провожу одинаково?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|