Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#5 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
[QUOTE=Алиса Томск;743898]
Цитата:
1. Первый договор: Мы берем у заказчика сырье. По этому договору мы выступаем исполнителями (якобы мы его перерабатываем). С этим договором мне все ясно. Возвращаем заказчику готовую продукцию. Но на самом деле мы сами его не перерабатываем. Мы для этого заключаем второй договор для переработке с другими исполнителями. 2. Второй договор. Мы выступаем в качестве заказчиков. Передаем Исполнителю сырье (которое мы получили по первому договору) для переработки. Вот с этим договором не неясно. Сырье ведь у нас не в собственности. Мы его когда по первому договору принимали мы его учитываем на 003 счете. Вопрос вот в чем: как мне его с 003 счета передать заказчику? Можно сделать проводку Д10.7 К003? А при получении готовой продукции от Исполнителя Д.003 К10.7? Или так вообще нельзя делать? что-то я совсем запуталась.. |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|