Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
![]()
aidayarkova, я что-то не понимаю. Вы все приходовали материалы через 71 счет, получается что вы тратили на них деньги. Поэтому как это могут быть материалы заказчика? Или вам их все таки давал заказчик и это давальческие материалы и вы только строите из них объект? Если материалы ваши и вы их закупали сами, то чтобы они ушли на строительство объекта вы просто их требованием накладной относите на 20 счет (что вы и сделали). А при закрытии месяца, когда объект будет сдан, эти материалы уйдут с кредита 20 счета в дебет 90.02 на увеличение себестоимости вашего объекта. Т.е. в документ реализации эти материалы уже вписывать не надо. Короче вы определитесь все-таки чьи у вас материалы?
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | aidayarkova (09.11.2012) |
![]() |
#2 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | aidayarkova (09.11.2012) |
![]() |
#3 | |||
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Т@тьян@;751247]aidayarkova,
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! Последний раз редактировалось aidayarkova; 09.11.2012 в 08:17. |
|||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|