Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Предыдущий бух. включала в декларацию по НДС по стр.130 (сумма предъявленная н/пл. при приобретении) сумму которая не превышает суммы НДС по реализации т.е. по стр.010, в итоги к уплате получался 0 за конкретный налоговый период; оставался остаток по сч. 19 (хотя все документы в порядке НДС подтвержденный, товар оприходован, и даже оплаченный) и списывала на сч.68.2 с 19 в следующим налог.периоде - это же не правильно! У меня вопрос следующий, мне теперь нужно сдать уточненный декларации по НДС за те периоды когда она так делала, и получится где-то к возмещению из бюджета сумма по НДС будет, где-то к уплате, так будет верно?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|