Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
Пришел вызов в налоговую. Цель:
представление пояснений или внесение исправлений в связи с выявлением камеральной налоговой проверкой в декларациях по НДС за 2012г. не восстановления сумм НДС в порядке, предусмотренном пп.3 п.3 ст.170 НК. Указать переходящий остаток сумм НДС на 2013г. Ну на сколько я понимаю вышеуказанный пункт, то восстанавливаем мы ранее принятый к вычету НДС с аванса в момент получения товара, т.е. реальной (а не авансовой) сч\ф. И раз что-то висит не восстановленное, зачит аванс оплачен, но товар еще не получен. Что, так и писать им в пояснения? Что НДС восстановлен именно в рамках пп.3 п.3 ст.170 НК, и не восстановлен по той же причине? И самый главный вопрос: как\где в 1С эту сумму не восстановленного на конец 2012г., т.е. переходящий остаток посмотреть? Это разница между дебетом и кредитом 76ВА?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 27.02.2013 в 12:35. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|